| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102015 |
19.8.2015 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 |
Bojnická kapela o.z. |
37919377 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020150115 |
14.1.2016 |
Preprava autobusom NMnV - Bratislava- Kice a späť - ZO telesne postihnutí |
Urban Ján - MUAS |
11774665 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102016 |
7.9.2016 |
Vystúpenie DH Lieskované - Leto s hudbou 2016 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020160110 |
12.10.2016 |
Preprava autobusom na trase Horná Streda-NMnV-Květná-Olomouc a späť |
Urban Ján - MUAS |
11774665 |
328,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020160277 |
12.12.2016 |
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní - školenie - Ing. Macúch |
QA, s.r.o. - Ing. Helena Polónyi |
47971592 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
102016msbp |
19.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Mária Kopuncová a Milan Meravý |
|
1 902,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102017 |
14.8.2017 |
Osadenie lavičiek a košov |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
3 402,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102017 |
11.9.2017 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2017 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020170091 |
14.7.2017 |
Smernica o verejnom obstarávaní pre ZNH a BDZ |
QA, s.r.o. - Ing. Helena Polónyi |
47971592 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020170132 |
15.1.2018 |
Preprava autobusom Horná Streda, Kittsee a späť - telesne postihnutí |
Urban Ján - MUAS |
11774665 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
102017msbp |
22.6.2017 |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
Ing. Martina Hiklová |
|
8 773,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102018 |
19.3.2018 |
Zákon o správe daní - školenie Hrehorová, Gajdošechová, Lysáková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180083 |
13.2.2019 |
Projektová dokumentácia - Prestavba obj. súp. č. 6312 na bytový dom ul. J. Kréna |
ELEKTROPROJEKCIA, s.r.o. |
46061096 |
528,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180127 |
14.1.2019 |
Preprava autobusom z Hornej Stredy, NMnV, Jarovce, Kittsee, BA a späť - Telesne postihnutý |
Urban Ján - MUAS |
11774665 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102018421 |
13.11.2018 |
Pracovný čas a jeho evidencia - školenie - Ing. Lišková |
Maxim s.r.o. |
47529474 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102019 |
22.2.2019 |
Ozvučenie - 6. chritatívny ples |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190085 |
20.9.2019 |
Chemické čistenie ohrievača vody - ŠH |
MASPA, s.r.o. |
46583611 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102020 |
23.3.2020 |
Doprava počas volieb do NR SR 2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
35,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102020 |
14.4.2020 |
Doprava počas volieb do NR SR 2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
35,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
102020 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Hrádok |
311618 |
177,04 EUR |