Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o spolupráci 14032024 19.3.2024 Spolupráca zmluvných strán pri realizácií programu REVOLUTION TRAIN, ktorý je súčasťou... NOVÉ ČESKO, nadačný fond 24697486  3 950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2480001 3.4.2024 Spolupráca pri realizácii programu Revolution Train rok 2024 NOVÉ ČESKO, nadační fond 24697486  3 950,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024252 6.8.2024 Vybavenie pre projekt "Od mladých pre mladých - miesto, ktoré spája" ADC Blacfire Entertainment s.r.o. 25788418  1 576,94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020069 14.4.2020 Zemná šachta pre optickú sieť Raycom s.r.o. 26764041  284,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 1018954 20.5.2020 Nákup zemnej šachty pre optickú sieť Raycom s.r.o. 26764041  284,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 114006 20.6.2011 Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom Lentus agilis, spol. s r.o. 26955016  58 242,00 CZK 
Detail Faktúra došlá 114011 16.8.2011 Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom Lentus agilis, spol. s r.o. 26955016  222 695,00 CZK 
Detail Zmluva o dielo 15/2012/OV 27.6.2012 dodávka Technologie fontány v parku J.M. Hurbana Lentus agilis, spol. s r.o. 26955016  23 103,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201254001 17.10.2012 Dodávku a montáž technológie fontány 08/2012 - Technologie fontány v parku J.M. Hurbana.
Lentus agilis, spol. s r.o. 26955016  8 058,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201254002 2.11.2012 Dodávka a montáž technológie fontány 09/2012 - park J.M. Hurbana
Lentus agilis, spol. s r.o. 26955016  3 462,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201254003 17.12.2012 Dodávku a montáž technologie fontány 10/2012 - park J.M. Hurbana
Lentus agilis, spol. s r.o. 26955016  11 584,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201354001 3.10.2013 Jarná údržba fontány - park J.M. Hurbana Lentus agilis s.r.o. 26955016  303,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 100012024 4.3.2024 Hudobné vystúpenie Harafica - ples Harafica z.s. 27055701  2 073,53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020167 16.10.2020 dodávka tabletu s príslušenstvom Alza.cz a.s. 27082440  1 290,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024260 15.8.2024 Vybavenie pre projekt "Od mladých pre mladých - miesto, ktoré spája" AUDIO PARTNER s.r.o. 27114147  832,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022031 17.3.2022 Nafukovacie matrace 4Home, a.s. 27435616  874,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 22031709004401 11.4.2022 Nafukovací matrac stredný 4Home, a.s. 27465616  874,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019206 9.9.2019 Zapožičanie bezdrôtového prijímača - mestský rozhlas - Jarmok 2019 JD ROZHLASY s. r. o. 27797007  126,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 290100096 13.11.2019 Zapožičanie bezdrôtového prijímača a montáž mikrofónu - NMJ JD ROZHLASY s.r.o. 27797007  126,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024349 24.10.2024 Klub spoločenských hier - dotácia z TSK MINDOK s.r.o. 27885887  1 141,10 EUR 
Nastavenia cookies