Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 82024 4.3.2024 Podrobné prešetrenie priebehu inžinierskych sietí - Ul. J. Gábriša Mikláš Rastislav, Ing. 43114458  560,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024179 17.6.2024 Polohopis a výškopis Ardea Zelená voda Ing.Rastislav Mikláš 43114458  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122024 4.6.2024 Polohopisné a výškopisné zameranie pre PD - Rekonštrukcia povrchu komunikácie ul.... Mikláš Rastislav, Ing. 43114458  1 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024229 22.7.2024 zhotovenie geometrického plánu Spoločenského domu Ing. Rastislav Mikláš 43114458  640,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024238 29.7.2024 Rozšírenie parkovacích miest Ul.Holubyho - polohopisné a výškopisné zameranie Ing. Rastislav Mikláš 43114458  420,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024273 23.8.2024 Archeologický prieskum - geodetické práce Ing. Rastislav Mikláš 43114458  15,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024342 21.10.2024 geodetické zameranie Ing.Rastislav Mikláš 43114458  390,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024362 13.11.2024 Polohopis a výškopis + geom.plán uL.Dubčekova Ing. Rastislav Mikláš 43114458  1 790,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024377 27.11.2024 Geodetické práce na III. ZŠ ul. kpt. Nálepku Nové Mesto nad Váhom Ing. Rastislav Mikláš 43114458  3 250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2011 2.3.2011 výrub stromov Peter Buček 4314972  955,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 22011_ 4.4.2011 výrub stromov Peter Buček 4314972  955,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015132 29.7.2015 Prepracovanie projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia budov v areáli Vojenských skladov... Ing. Jozef Vyslúžil 43278540  840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 152015_ 20.10.2015 Prepracovanie proj.dokum. Voj.sklady na TSM - pripojovací plynovod Ing. Jozef VYSLÚŽIL 43278540  840,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41180004 25.4.2018 Fakturujeme Vám spotrebu elektrickej energie počas výstavby tenisových kurtov pri Športovej... Radovan Kriško, T&R KRIŠKO TENNISSCHULE 43287395  98,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012036 12.4.2012 FAJ Hotel Javorina 43362630  189,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024470 18.12.2024 výstroj MsP Ing. Ivana Šimovcová - BLAŽENKA 43460330  665,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015072 6.5.2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie programu: "Podpora rozvoja športu" na rok 2015 so... Ing.Peter Lobotka- AVI Design 43470866  980,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201505001 6.7.2015 Vypracovanie projek. dokumentácie - výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Odborárska AVI Design - Ing. Peter Lobotka 43470866  980,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 492015 18.4.2015 Zabezpečenie zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami - 1. štvrťrok - MsÚ, MsP, ZOS,... Rzavský Rudolf Bc. 43480624  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 942015 20.7.2015 Zabezpečenie zdravotného dohľadu za 2. štvrťrok 2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok Rzavský Rudolf Bc. 43480624  180,00 EUR 
Nastavenia cookies