Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2024085 | 4.4.2024 | adresné body | GEOSTA - Ing.Radovan Stacho | 43580718 | 100,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024106 | 18.4.2024 | Vyhotovenie geometrického plánu | GEOSTA - Ing.Radovan Stacho | 43580718 | 340,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024154 | 12.6.2024 | úprava priestoru križovatky cesty II/504 , revitalizácia vnútrobloku Klčové | GEOSTA - Ing.Radovan Stacho | 43580718 | 7 940,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024018 | 3.5.2024 | Zameranie skutkového stavu oplotenia - múr, cintorín na Čachtickej ul. | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | 43580718 | 960,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024025 | 3.5.2024 | Zameranie adresných bodov - budovy v katastri NMnV | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | 43580718 | 100,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024299 | 5.9.2024 | Vyhotovenie geometrického plánu | GEOSTA - Ing.Radovan Stacho | 43580718 | 350,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012056 | 15.5.2012 | Dodávka mininotebooku ASUS s príslušenstvom | CUBO SHOP | 43714251 | 299,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120224 | 28.5.2012 | notebook ASUS EEE X 101CH
|
CUBO SHOP | 43714251 | 299,30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019069 | 3.4.2019 | FAJ 2019 | Rudolf Popelár - 3Dpro | 43724477 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190004 | 10.5.2019 | Nakrútenie video záznamu - FAJ 2019 | Rudolf Popelár - 3Dpro | 43724477 | 250,00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 861/2011 | 5.1.2012 | kontroly a čistenia komínov a dymovodov | Marek Pleško | 43774318 | 1 710,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012046 | 4.5.2012 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Marek Pleško | 43774318 | 182,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 132012 | 22.6.2012 | kominárske práce: MsÚ, Športová hala, AFC Považan, ZOS
|
Marek Pleško | 43774318 | 182,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012191 | 14.11.2012 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Marek Pleško | 43774318 | 159,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012192 | 14.11.2012 | Kontrola a čistenie komína a dymovodu | Marek Pleško | 43774318 | 22,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412012 | 3.1.2013 | Kominárske práce - MsÚ
|
Marek Pleško | 43774318 | 22,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 422012 | 3.1.2013 | Kominárske práce - AFC
|
Marek Pleško | 43774318 | 159,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013075 | 9.5.2013 | Kontrola a čistenie komínov | Marek Pleško | 43774318 | 182,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152013 | 17.6.2013 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ | Pleško Marek - kominár | 43774318 | 182,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013210 | 5.11.2013 | Kontrola a čistenie komínov | Marek Pleško | 43774318 | 182,20 EUR |