Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | SPS - 062011 | 4.2.2011 | Antivírový softvér ESET Smart Security Business Edition | ETRIM, s.r.o. | 31425828 | 1 680,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5610037 | 28.2.2011 | Antivírový softvér ESET Smart Security Business Edition | ETRIM, s.r.o. | 31425828 | 1 680,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 501900005 | 11.9.2019 | Aktualizácia softvéru - TOSHIBA prízemie | Euro Data Services s.r.o. | 50996151 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25220038 | 17.10.2022 | Servisné práce kopírky - TOSHIBA | Euro Data Services s.r.o. | 50996151 | 134,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019178 | 31.7.2019 | Inštalácia softvérového modulu na multifunkčnom zariadení Toshiba | Euro Data Services, s.r.o. | 50996151 | 90,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022160 | 31.8.2022 | oprava kopírky | Euro Data Services, s.r.o. | 50996151 | 134,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213890 | 4.4.2014 | aktualizácia - Program rozvoja bývania | Euro Dotácie s.r.o. | 36438766 | 2 040,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2100016 | 8.11.2021 | Oprava a servis prečerpávacej stanice kanalizácie - ul. Bzinská | EuroArmatúry s.r.o. | 24688487 | 1 215,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 92021 | 8.11.2021 | Doplatok za opravu a servis prečerpávacej stanice kanalizácie - ul. Bzinská | EuroArmatúry sro | 44555628 | 243,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102021 | 10.1.2022 | Vrchný diel čerpadla - Servis čerpacej stanice ul. Banská | EuroArmatúry sro | 44555628 | 2 376,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021219 | 23.9.2021 | Oprava prečerpávacej stanice kanalizácie na Ul.Banká | EuroArmatúry,s.r.o. | 24688487 | 680,00 EUR |
Detail | Zmluva k nájomnej zmluve | 4 k z. 16/2007 | 23.5.2024 | Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 16/2007 zo dňa 13.06.2007 | euroAWK, spol. s r. o. | 155,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 120068 | 28.5.2012 | oprava voz. NMX-054- elektroinštalácia
|
Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 545,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012236 | 20.12.2012 | Nákup a montáž svetelnej súpravy, vysielačky a GPS | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 3 036,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120223 | 3.1.2013 | Nákup a montáž svetelnej súpravy, vysielačnky a GPS - MsP
|
Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 3 036,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014012 | 5.2.2014 | Oprava vozidla Fábia combi NM X 054 | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140024 | 10.3.2014 | Oprava vozidla Škoda Fábia combi - MsP | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 150,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015036 | 27.2.2015 | Oprava elektroinštalácie | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150038 | 18.3.2015 | Oprava elektroinštalácie na služobnom vozidle - Škoda Roomster | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150057 | 18.5.2015 | Dodávka a montáž zariadenia GPS a ročná služba - MsP | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 330,00 EUR |