Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra | 2021061 | 11.10.2021 | Vodné, stočné, zrážky - 16.1. - 13.8.2021 - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 190,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022019 | 11.4.2022 | Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2021 do 11.2.2022 - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 199,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022061 | 17.10.2022 | Vodné, stočné, zrážky 02-08/2022 - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 176,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022076 | 16.12.2022 | Vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky 8-10/2022 - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 65,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023007 | 16.3.2023 | Vodné, stočné, zrážky od 28.10.22 do 17.1.23 - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 63,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023059 | 2.10.2023 | Vodné, stočné, zrážky 18.1. do 16.8.2023 - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 211,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023068 | 4.12.2023 | Vodné, stočné, zrážky - 17.8. do 21.9.2023 - MsÚ1 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 35,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023085 | 4.1.2024 | Oprava automatických dverí - MsÚ2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 700,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024007 | 4.3.2024 | Vodné, stočné, zrážky 22.9.2023 až 15.1.2024 - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 117,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2010142 | 14.1.2011 | Vyúčtovanie vodného a stočného | BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 48,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011019 | 10.3.2011 | Vyúčtovanie vodného a stočného | BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 47,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012008 | 27.1.2012 | prenájom NP - vodné, stočné | BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 70,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 1.3.2012 | vodné, stočné - MsÚ | BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 28,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012056 | 3.7.2012 | vodné, stočné: 2-6/2012 - MsÚ
|
BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 94,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012094 | 17.11.2012 | Vodné, stočné 06/2012 až 09/2012 - MsÚ
|
BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 168,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012123 | 4.2.2013 | Vodné, stočné, voda z povrchového odpadu 10,11,12/2012 - MsÚ
|
BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 68,76 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 5/2023/NZ-OPSM | 26.7.2023 | Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľností – časti pozemkov. | Boomrang s.r.o. | 51 337 363 | 600,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017111 | 14.7.2017 | prístrešok pre TSM | Borsek s.r.o. | 852,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20170068 | 22.9.2017 | Prístrešok nad vchod - TSM, Banská ul. | BORSEK s.r.o. | 44313756 | 852,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 022021 | 10.5.2021 | služby | Bošáca | ? | 103,59 EUR |