| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014105 |
19.12.2014 |
Vodné, stočné 10/2014 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
24,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150025 |
18.4.2015 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
108,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150034 |
18.5.2015 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
48,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150021 |
6.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36310735 |
19.8.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 22.4 až 8.7.2015 - MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
90,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150109 |
18.12.2015 |
Vodné, stočné, zrážky 9.7. - 6.11.2015 - MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
138,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160013 |
15.3.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
69,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160016 |
21.3.2016 |
Vodné, stočné, voda z odtoku - 1/2016 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
22,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160006 |
7.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160042 |
7.6.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 5.2. až 6.5.2016 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
101,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160067 |
19.9.2016 |
Vodné, stočné od 7.5.-9.8.2016 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
98,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160091 |
19.12.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 8-11/2016 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
95,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170007 |
20.2.2017 |
Vodné,stočné MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
63,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170015 |
10.3.2017 |
Vodné, stočné 18.1. - 6.2.2017 - MsÚ2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
18,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170039 |
20.6.2017 |
Vodné, stočné, zrážky - 1.1. do 11.5.2017 - MsÚ 1 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
91,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170063 |
22.9.2017 |
Vodné, stočné, zrážky - 5/2017 až 8/2017 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
92,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170089 |
20.12.2017 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 9.8. až 7.11.2017 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
154,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180007 |
19.2.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 8.11.2017 do 15.1.2018 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
56,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180018 |
29.6.2018 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180036 |
29.6.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 6.1. až 14.5.2018 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
114,17 EUR |