Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2022219 | 23.11.2022 | prezutie pneumatík | DuVal trans, spol. s r.o. | 36321222 | 60,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022220 | 23.11.2022 | Výrub náletových drevín | Dominik Jankovič | 45341265 | 2 100,00 EUR |
Detail | Zmluva o spolupráci | 28-10-2022 | 22.11.2022 | Úprava práv a povinností účastníkov, ktoré vzniknú pri ich vzájomnej spolupráci v rámci... | Kúpele Trenčianske Teplice | 34 129 316 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022217 | 21.11.2022 | Kancelársky papier. | Macko Peter - LUDOPRINT | 11772450 | 996,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022218 | 21.11.2022 | Tlač letákov - triedenie odpadov, harmonogramy zberu odpadov. | štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 982,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022216 | 18.11.2022 | Festival zborového spevu - obedy pre účastníkov festivalu | Central Park restaurant | 41885481 | 1 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202219 | 18.11.2022 | Rekonštrukcia MK Mnešice - Pri Klanečnici | VALAŠSKO SK s.r.o. | 36307157 | 105 718,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22010 | 18.11.2022 | Účasť na rokovaní štatutárov - hlavný kontrolór mesta | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3022410778 | 18.11.2022 | Stravné lístky - 10/2022 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6 901,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41022 | 18.11.2022 | Proces zostavenia rozpočtu - školenie - Ing. Trúsik | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2803282519 | 18.11.2022 | Náklady škody za opravu poškodeného podzemného telekomunikačného vedenia - ZV | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 264,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220520 | 18.11.2022 | Monitoring kanalizácie - ul. Krátka 9 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 64,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022060 | 18.11.2022 | Oprava klampiarskych prvkov - budova futbalového ihriska | STAVin s.r.o. | 36331562 | 69,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52022 | 18.11.2022 | Statický posudok Spoločenský dom - havária strechy + zabezpečenie strešnej konštrukcie | Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier | 34552162 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1112232 | 18.11.2022 | Prevedené stavebné práce - Odvodnenie komunikácií v Mnešiaciach | TRIM s.r.o. | 31597076 | 5 010,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3022412011 | 18.11.2022 | Darčekové poukazy - 70. roční jubilanti | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 8 513,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220801122 | 18.11.2022 | Benzín 9/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 164,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220801123 | 18.11.2022 | Benzín 9/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 124,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2221121947 | 18.11.2022 | Autorská odmena - Leto s hudbou 2022 | SOZA | 178454 | 237,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2221122141 | 18.11.2022 | Autorská odmena - NMJ 2022 | SOZA | 178454 | 360,00 EUR |