Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7100220024 11.4.2022 Odmena komisionára - 3/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  3 454,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100220025 11.4.2022 Odmena komisionára - 3/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  841,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110220115 11.4.2022 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 074,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110220116 11.4.2022 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 997,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300220173 11.4.2022 Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  5 735,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300220174 11.4.2022 Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 751,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300220175 11.4.2022 Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  6 363,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300220176 11.4.2022 Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 155,08 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220011 11.4.2022 Prefakturácia spotreby vody od 17.7.2021 do 20.1.2022 v bytovom dome Bzinská 6339, Nové Mesto... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  828,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220061 11.4.2022 Nákup postelí, postelnej bielizne (2. časť objednávky) - Ukrajina Tilia v.o.s. 34115668  2 285,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220091 11.4.2022 Predĺženie licencie na AutoCAD - rok 2022 Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  528,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11522 11.4.2022 Pracovné stretnutie štarutárov členských obcí a miest Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  235,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22165 11.4.2022 Nájom nebytových priestorov - 1. štvrťrok 2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  110,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001197778 11.4.2022 stravné lístky Edenred Slovakia,s.r.o. 297,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 22100539 11.4.2022 kancelárske potreby INCOMP MEDIA,s.r.o. 585,27 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022049 8.4.2022 Objednávka pracovných rukavíc LEJA-SK s.r.o. 44211881  126,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022050 8.4.2022 Objednávky LDPE vriec MPM Trade 36322059  67,87 EUR 
Detail Zmluva o dielo ASFA 1/2022 8.4.2022 „Rekonštrukcia MK Mnešice“ – Pri záhradách ASFA - KDK s.r.o. 46704507  137 939,59 EUR 
Detail Zmluva o dielo 8/2022/OV 8.4.2022 „Rekonštrukcia MK Mnešice“ – Pri Klanečnici VALAŠSKO SK s.r.o. 36 307 157  204 277,04 EUR 
Detail Zmluva o dielo 9/2022/OV 8.4.2022 „Rekonštrukcia MK Mnešice“ – Pod Zvonicou CESTNÉ STAVBY SK s.r.o. 52133176  179 613,62 EUR 
Nastavenia cookies