| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220024 |
11.4.2022 |
Odmena komisionára - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220025 |
11.4.2022 |
Odmena komisionára - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220115 |
11.4.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220116 |
11.4.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220173 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 735,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220174 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 751,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220175 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 363,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220176 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 155,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220011 |
11.4.2022 |
Prefakturácia spotreby vody od 17.7.2021 do 20.1.2022 v bytovom dome Bzinská 6339, Nové Mesto... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
828,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220061 |
11.4.2022 |
Nákup postelí, postelnej bielizne (2. časť objednávky) - Ukrajina |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2 285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220091 |
11.4.2022 |
Predĺženie licencie na AutoCAD - rok 2022 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
528,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11522 |
11.4.2022 |
Pracovné stretnutie štarutárov členských obcí a miest |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22165 |
11.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov - 1. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001197778 |
11.4.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
297,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100539 |
11.4.2022 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
585,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022049 |
8.4.2022 |
Objednávka pracovných rukavíc |
LEJA-SK s.r.o. |
44211881 |
126,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022050 |
8.4.2022 |
Objednávky LDPE vriec |
MPM Trade |
36322059 |
67,87 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
ASFA 1/2022 |
8.4.2022 |
„Rekonštrukcia MK Mnešice“ – Pri záhradách |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
137 939,59 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
8/2022/OV |
8.4.2022 |
„Rekonštrukcia MK Mnešice“ – Pri Klanečnici |
VALAŠSKO SK s.r.o. |
36 307 157 |
204 277,04 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
9/2022/OV |
8.4.2022 |
„Rekonštrukcia MK Mnešice“ – Pod Zvonicou |
CESTNÉ STAVBY SK s.r.o. |
52133176 |
179 613,62 EUR |