Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 710042651 | 23.3.2020 | Vodné, stočné, zrážky - Komenského 4 - od 17.8.2019 do 10.1.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 546,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 710042651 | 14.4.2020 | Vodné, stočné, zrážky - Komenského 4 - od 17.8.2019 do 10.1.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 546,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100370535 | 8.2.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 49,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240053 | 2.7.2024 | Odmena komisionára 6/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 094,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240052 | 2.7.2024 | Odmena komisionára 6/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 564,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240043 | 4.6.2024 | Odmena komisionára - 5/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 094,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240042 | 4.6.2024 | Odmena komisionára - 5/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240033 | 3.5.2024 | Odmena komisionára - 4/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 094,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240032 | 3.5.2024 | Odmena komisionára - 4/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240022 | 3.4.2024 | Odmena komisionára - 3/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 094,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240021 | 3.4.2024 | Odmena komisionára - 3/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240011 | 4.3.2024 | Odmena komisionára 2/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 094,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240010 | 4.3.2024 | Odmena komisionára - 2/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240002 | 5.2.2024 | Odmena komisionára 1/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 094,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240002 | 5.2.2024 | Odmena komisionára 1/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 094,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240001 | 5.2.2024 | Odmena komisionára 1/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240001 | 5.2.2024 | Odmena komisionára 1/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230101 | 4.12.2023 | Odmena komisionára - 11/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 101,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230100 | 4.12.2023 | Odmena komisionára - 11/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230082 | 3.11.2023 | Odmena komisionára - 10/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 101,60 EUR |