Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202113 22.3.2021 Nákup dezinfekcie Futuric s.r.o. 46299441  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202123 15.4.2021 Nákup ochranných pomôcok - celoplošné testovanie Futuric s.r.o. 46299441  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202128 26.4.2021 Ochranné pomôcky a dezinfekcia - celoplošné testovanie Futuric s.r.o. 46299441  855,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202134 10.5.2021 Nákup dezinfekcie - COVID 19 Futuric s.r.o. 46299441  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22102012 2.11.2012 Aplikácia zmien v sociálnom a zdravotnom poistení - školenie
Šimoníková Renáta, Ing., Salaryplus 46296441  38,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160009 20.6.2016 V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... NEXT TRADE REAL, s.r.o. 46294341  100,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41170033 14.8.2017 V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... NEXT TRADE REAL, s.r.o. 46294341  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025323 22.9.2025 Výsadba cibuľovín na Hviezdoslavovej ulici Slovensko kvitne s.r.o. 46291865  11 100,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012563 17.11.2012 Reklamná prezentácia na 12 mes. - MsÚ518
Top Register, Klaudia Nagyová 46290885  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170026 14.7.2017 Vystúpenie Slovak Tango - Deň mesta 2017 HABANERA s.r.o. 46289801  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia 11/2021/MsKS 20.8.2021 zabezpečiť umelecké vystúpenie pod názvom Dni mesta na Námestí slobody na hlavnom pódiu... Habanera s.r.o. 46289801  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210017 27.9.2021 Koncert skupiny Duchoňovci - Dni mesta 2021 HABANERA s.r.o. 46289801  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 312 27.4.2012 viazanie zbierky zákonov Legath Jozef - kniharstvo 46288597  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012166 10.10.2012 Pracovné oblečenie PRO- NIK, s.r.o. 46239308  204,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012163 2.11.2012 Pracovné oblečenie a obuv - Útulok
PRO - NIK s.r.o. 46239308  204,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024374 26.11.2024 Výrobok regionálneho charakteru Pálenica u Drienikov, s.r.o. 46226281  270,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 17/2015/OV 27.5.2015 Dodávka a montáž FIT prvkov, workout zostavy a mobiliáru do vnútroblokov ulíc Dukelská a... Uniatest Trade 46167145  18 960,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 23/2015/OV 10.6.2015 Dodávka a montáž detského ihriska pre bytové domy na ulici J.Kréna v Novom Meste nad Váhom Uniatest Trade 46167145  6 744,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015128 23.7.2015 dodanie a montáž komponentov pre detské ihrisko Uniatest Trade 46167145  6 528,00 EUR 
Detail Faktúra 201523 4.8.2015 Exteriérové fitnes prvky a workout zostavy Uniatest Trade, s.r.o. 46167145  18 960,00 EUR 
Nastavenia cookies