| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202113 |
22.3.2021 |
Nákup dezinfekcie |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202123 |
15.4.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - celoplošné testovanie |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202128 |
26.4.2021 |
Ochranné pomôcky a dezinfekcia - celoplošné testovanie |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
855,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202134 |
10.5.2021 |
Nákup dezinfekcie - COVID 19 |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22102012 |
2.11.2012 |
Aplikácia zmien v sociálnom a zdravotnom poistení - školenie
|
Šimoníková Renáta, Ing., Salaryplus |
46296441 |
38,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160009 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
NEXT TRADE REAL, s.r.o. |
46294341 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170033 |
14.8.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
NEXT TRADE REAL, s.r.o. |
46294341 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025323 |
22.9.2025 |
Výsadba cibuľovín na Hviezdoslavovej ulici |
Slovensko kvitne s.r.o. |
46291865 |
11 100,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012563 |
17.11.2012 |
Reklamná prezentácia na 12 mes. - MsÚ518
|
Top Register, Klaudia Nagyová |
46290885 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170026 |
14.7.2017 |
Vystúpenie Slovak Tango - Deň mesta 2017 |
HABANERA s.r.o. |
46289801 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
11/2021/MsKS |
20.8.2021 |
zabezpečiť umelecké vystúpenie pod názvom Dni mesta na Námestí slobody na hlavnom pódiu... |
Habanera s.r.o. |
46289801 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210017 |
27.9.2021 |
Koncert skupiny Duchoňovci - Dni mesta 2021 |
HABANERA s.r.o. |
46289801 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312 |
27.4.2012 |
viazanie zbierky zákonov |
Legath Jozef - kniharstvo |
46288597 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012166 |
10.10.2012 |
Pracovné oblečenie |
PRO- NIK, s.r.o. |
46239308 |
204,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012163 |
2.11.2012 |
Pracovné oblečenie a obuv - Útulok
|
PRO - NIK s.r.o. |
46239308 |
204,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024374 |
26.11.2024 |
Výrobok regionálneho charakteru |
Pálenica u Drienikov, s.r.o. |
46226281 |
270,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
17/2015/OV |
27.5.2015 |
Dodávka a montáž FIT prvkov, workout zostavy a mobiliáru do vnútroblokov ulíc Dukelská a... |
Uniatest Trade |
46167145 |
18 960,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
23/2015/OV |
10.6.2015 |
Dodávka a montáž detského ihriska pre bytové domy na ulici J.Kréna v Novom Meste nad Váhom |
Uniatest Trade |
46167145 |
6 744,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015128 |
23.7.2015 |
dodanie a montáž komponentov pre detské ihrisko |
Uniatest Trade |
46167145 |
6 528,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
201523 |
4.8.2015 |
Exteriérové fitnes prvky a workout zostavy |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
18 960,00 EUR |