Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1020220012 13.7.2022 Hudobné vydtúpenie Kašubovci - Dni mesta 2022 Ľudovít Kašuba s.r.o. 52351696  2 200,00 EUR 
Detail Zmluva Rámcová č. 20232109/R 8.12.2023 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny, distribúcií elektriny a prevzatí zodpovednosti... encare s.r.o. 52302555   
Detail Zmluva Iná 20232109 12.12.2023 čiastková zmluva k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a... encare s.r.o. 52302555   
Detail Faktúra došlá 1052400164 5.2.2024 Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška Encare, s.r.o. 52302555  2 735,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052400164 5.2.2024 Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška Encare, s.r.o. 52302555  2 735,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052400689 4.3.2024 Záloha elektriky 2/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD,sýpka, sobáška Encare, s.r.o. 52302555  2 735,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062400120 4.3.2024 Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - MsÚ, sýpka, sobáška, ZOS, Útulok Encare, s.r.o. 52302555  1 141,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062401275 3.4.2024 Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - ZV Encare, s.r.o. 52302555  -2,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052401234 3.4.2024 Záloha elektriky 3/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, J. Kollára, KD, sýpka, sobáška Encare, s.r.o. 52302555  2 735,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062400975 3.4.2024 Vyúčtovanie elektriky 2/2024 - Útulok, J.Kollára, MsÚ, sobáška, sýpka Encare, s.r.o. 52302555  62,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052401800 3.5.2024 Záloha elektriny - 4/2024 - Štúrová 1, KD Encare, s.r.o. 52302555  24,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062401402 3.5.2024 Vyúčtovanie elektriny - 3/2024 - MsÚ, Útulok, sobáška, J. Kollára 12, sýpka Encare, s.r.o. 52302555  -346,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052402365 4.6.2024 Záloha elektriny 5/2024 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska, KD Encare, s.r.o. 52302555  26,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062401876 4.6.2024 Vyúčtovanie elektriny 4/2024 - MsÚ, sýpka, J. Kollára, Útulok, sobáška Encare, s.r.o. 52302555  1 847,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052402933 2.7.2024 Záloha elektriny 6/2024 - KD, kamery Ul. Štúrova 1 a Odborárska 1 Encare, s.r.o. 52302555  26,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062402773 2.7.2024 Vyúčtovanie elektriny 5/2024 - MsÚ, Útulok, J. Kollára 12, sýpka, sobáška, Encare, s.r.o. 52302555  1 671,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023154 15.6.2023 Čistenie a dezinfekcia budovy MsÚ Ronas, spol. s r.o. 52217621  3 546,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023176 4.7.2023 Čistenie strechy budovy MsÚ a inštalácia siete proti holubom. Ronas, spol. s r.o. 52217621  1 752,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 232087 1.8.2023 Čistenie a dezninfekcia budovy MsÚ Ronas s.r.o. 52217621  3 396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 232088 1.8.2023 Doprava - čistenie budovy MsÚ Ronas s.r.o. 52217621  150,00 EUR 
Nastavenia cookies