Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2132205814 | 16.12.2022 | Servisné práce - oprava káblu NN na ul. Pri Klanečnici | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 112,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132301405 | 15.5.2023 | Vytyčovacie práce KVN, NN - Ul. P. Matejku | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 375,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132301406 | 15.5.2023 | Vytyčovacie práce - KVN, NN - Ul. Hurbanova | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 515,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132301407 | 15.5.2023 | Vytyčovacie práce KVN, NN - ul. Zelená | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 469,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170002363 | 17.7.2023 | Pripojovací príplatok - Prestavba a nadstavba objektu č. 23 na byty na ul. Palkovičova (Etna) | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 1 330,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132302870 | 17.7.2023 | Vytýčenie káblov VN, NN - Ul. J. Kollára | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 353,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 122314379 | 15.6.2023 | Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete - ZpS , Poľná 1414 | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 537,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132304508 | 2.9.2023 | Vytyčovacie práce VN, NN - Hviezdoslavova ul. | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 117,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132306277 | 3.11.2023 | Vytyčovacie práce VN, NN - Južná ul. | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 176,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132306595 | 3.11.2023 | Vytyčovacie práce Vn, NN - Stromová ul. | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 117,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132307886 | 4.1.2024 | Vytyčovacie práce - Športová ul. | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 353,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132400312 | 4.3.2024 | Vytyčovacie práce VN, NN - Ul. M.R. Štefánika | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 117,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132400578 | 4.3.2024 | Vytyčovacie práce VN,NN - Športová ul. | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 353,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132400756 | 4.3.2024 | Vytýčenie sietí NN, VN - Piešťanská ul. | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 117,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2132401665 | 3.5.2024 | Vytyčovacie práce VN, NN - nové autobusové zastávky | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 353,90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017115 | 19.7.2017 | Gumová dlažba EASY 1140 RS2 257.000 m2,(1000x1000x40mm,červená), Gumová dlažba PIN-HOLE... | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 10 869,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 328170252 | 14.8.2017 | Gumová dlažba | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 10 869,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012011 | 23.2.2011 | rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... | BYTOP, s.r.o. | 36355674 | 1 882,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4022011 | 10.3.2011 | rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... | BYTOP, s.r.o. | 36355674 | 1 882,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2065/2011/OV | 4.3.2011 | rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... | BYTOP, s.r.o. | 36355674 | 1 882,20 EUR |