Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 41150016 | 6.7.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Pellenc s.r.o. | 36310212 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150043 | 19.9.2015 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Pellenc s.r.o. | 36310212 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41160036 | 12.10.2016 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Pellenc s.r.o. | 36310212 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41170014 | 20.6.2017 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Pellenc s.r.o. | 36310212 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41170042 | 22.9.2017 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Pellenc s.r.o. | 36310212 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41180044 | 25.9.2018 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Pellenc s.r.o. | 36310212 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41190030 | 20.9.2019 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Pellenc s.r.o. | 36310212 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160019 | 18.7.2016 | Dodávka okien - Rekonšt. budov časti areálu býv. vojenských skladov pre TSM | PeFe servis, František Uličný | 45399379 | 31 777,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160030 | 19.9.2016 | Rek. budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM -SO 10 - nadstavba okna, svetlík v... | PeFe servis, František Uličný | 45399379 | 4 405,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160049 | 13.1.2017 | Výmena okien - rekonštrukcia telocvične v býv. voj. kasárňach na ul. Bzinskej | PeFe servis, František Uličný | 45399379 | 28 288,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160050 | 7.4.2017 | Demontáž sklobetónu - rekonštrukcia telocvične v býv. voj. kasárňach na ul. Bzinskej | PeFe servis, František Uličný | 45399379 | 1 519,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170006 | 7.4.2017 | Dvere - rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM | PeFe servis, František Uličný | 45399379 | 2 454,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | RSK-2023/03 | 5.9.2023 | Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. | PE-ES n.o. | 37923251 | 1 644,00 EUR |
Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 2/2023/MsKS | 9.3.2023 | Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. | Pavol Laták – PL.Music | 50 707 469 | |
Detail | Zmluva o dielo | 01/2011/KURT | 21.4.2011 | Oprava povrchu mestských komunikácií - oprava pozdĺžnych a priečnych špár a prasklín v... | Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 25 436,73 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 02/2011/KURT | 21.4.2011 | Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom | Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 141 841,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011061046 | 28.7.2011 | rekonštrukcia parkoviska | Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 8 123,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011061048 | 4.8.2011 | Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom | Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 7 474,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011081081 | 14.9.2011 | Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom | Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 2 818,16 EUR |
Detail | Zmluva vyšlá | 25328/2011/OV | Úprava Banskej u. v Novom Meste nad Váhom | Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 2 880,00 EUR |