Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2016062 | 22.4.2016 | Projekt dopravného značenia NJ2016 | JUNONA,s.r.o | 36319589 | 60,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016061 | 18.4.2016 | Parazitologicko-bakteriálny prieskum. | Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110560055 | 18.4.2016 | Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky - budova na Námestí slobody č. 5/6 | Aarsleff Hulín, s.r.o. | 31430473 | 4 995,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160283 | 18.4.2016 | Dodávka a montáž plastových okien - budova na Námestí slobody č. 5/6 | ELESTIC, s.r.o. | 36329185 | 1 313,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7602342364 | 18.4.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800313 | 18.4.2016 | Benzín 3/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 52,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800314 | 18.4.2016 | Benzín 3/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 55,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5916010770 | 18.4.2016 | Obchodný vestník - predplatné r. 2016 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 243,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160122 | 18.4.2016 | Sada údržby do tlačiarne - HP maintenance kit | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 290,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22016383 | 18.4.2016 | Internetový prístup k portálu - isamospráva.sk - licencia r. 2016 | Centrálna nezisková spoločnosť o.z.\ | 42171717 | 149,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 18.4.2016 | Havarijné poistenie r. 2016 - PEUGEOT BOXER - ZpS | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 662,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3016911205 | 18.4.2016 | Stravné lístky 4/2016 - MsÚ, MsP, Matrika, Útulok, ZOS | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5 199,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016001554 | 18.4.2016 | Vyúčtovanie elektriky - 2/2016 - MsÚ 1, Ul. komenského | ELGAS, sro | 36314242 | 233,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800353 | 18.4.2016 | Benzín 3/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 171,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800354 | 18.4.2016 | Benzín - 3/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 97,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11600123 | 18.4.2016 | Technická prehliadka a servis - TOYOTA Avensis | Autotrend Trenčín s.r.o. | 36339415 | 242,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318716043 | 18.4.2016 | Elektrická energia - 4/2016 - ZOS, KD, Útulok, ZV, MsÚ 2, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 568,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160374 | 18.4.2016 | Výmena na letné pneumatiky a uskladnenie - TOYOTA | Jankech František JAKUB | 32779755 | 53,77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.4.2016 | Telekomunikačné služby - 4/2016 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016010 | 18.4.2016 | Prenájom optickej siete - 4/2016 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1 303,52 EUR |