Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2023029 17.7.2023 Práce a dodávky - Nadstavba a prístavba MŠ na ul. Poľovníckej IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  364 133,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230007 17.7.2023 Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu Novo Funding s.r.o. 53056345  7 009,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 202306008 17.7.2023 Grafická príprava a tlač banneru - Dni mesta 2023 UNIVERSALPRINT 46126236  294,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023011 17.7.2023 Správa aplikácie 6/2023 - Novinky z mesta 8P, s.r.o. 52014169  199,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052332995 17.7.2023 Vyúčtovanie elektriny 5/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1 874,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 80935868 17.7.2023 Telekomunikačné služby - 5/2023 - Foto pasce MsP O2 Slovakia, s.r.o. 47259116  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202305057 17.7.2023 Grafická príprava a tlač banerov - návrh loga mesta UNIVERSALPRINT 46126236  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202305056 17.7.2023 Grafická príprava a tlač plagátov - MDD a Dni mesta 2023 UNIVERSALPRINT 46126236  209,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 202305055 17.7.2023 Grafická príprava, tlač plagátov - Stavanie mája 2023 a reklamné predmety UNIVERSALPRINT 46126236  312,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230047 17.7.2023 Právne služby - BOLT inLEGAL 52645991  935,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230612 17.7.2023 Odchyt holubov po dobu jedného mesiaca - 5/2023 Odchyt Holubov s.r.o. 46521640  950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800604 17.7.2023 Benzín 6/2023 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  148,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230243 17.7.2023 Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  12 920,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800605 17.7.2023 Umývací program na služobné auto - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200230731 17.7.2023 Záloha za vodné. stočné, teplo a TÚV, zrážky - 6/2023 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  686,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 202303 17.7.2023 Odborné ošetrenie Javorov - Haškova ul. Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. 35213990  1 680,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230853 17.7.2023 Nákup zámkovej dlažby, prenájom paliet ROPSPOL a.s. 36306886  6 266,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200230721 17.7.2023 nájom a energie Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 920,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 0502023 17.7.2023 upratovacie služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  237,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 231632 17.7.2023 prenájom kopírka Comtec, s.r.o. 36323951  174,38 EUR 
Nastavenia cookies