Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2019046 | 14.1.2020 | Projektová dokumentácia elektro - Trafostanica, ul. Bzinská | ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. | 36838641 | 2 940,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1912148 | 14.1.2020 | Rozšírenie funkcionality IIS MIS - načítavanie a tlač QR kódov | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 780,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019229 | 14.1.2020 | Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC, MsÚ | JTB s.r.o. | 45351911 | 271,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8247405261 | 14.1.2020 | Telekomunikačné služby - 11/2019 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190015 | 14.1.2020 | Výroba zvoničky prianí | Meridius - Michal Kako | 50283723 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1119083 | 14.1.2020 | Školenie zamestnancov používajúcich služobné vozidlá MsÚ | JUMA Trenčín s.r.o. | 36365289 | 540,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190506 | 14.1.2020 | Elektrikárske práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 108,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190514 | 14.1.2020 | Elektrikárske práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 36,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190540 | 14.1.2020 | Prefktúrácia alikvotnej časti opravy vnútornej kanalizácie a vody - havarijný stav -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13 668,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190541 | 14.1.2020 | Prefakturácia alikvotnej časti výmeny kanalizačných prípojok - havarijný stav - Odborárska... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 157,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190524 | 14.1.2020 | Prefakturácia z Podnikateľského zámeru na r.2019 - výmena sprchových vaničiek - Odborárska... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7 800,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 410000691 | 14.1.2020 | Poistenie majetku mesta - rok 2020 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 13 390,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1912152 | 14.1.2020 | Doplnenie možnosti vytvárania zreťazených spisov - Správa registratúry | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 120,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1912153 | 14.1.2020 | Rozšírenie funkcionality MIS - centrálne úradné doručovanie a úradná elektronická tabuľa | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 4 800,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19061118 | 14.1.2020 | Nákup tlačiarne - MsP | Legia a.s. | 34101985 | 394,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19061122 | 14.1.2020 | Elektronická licencia - OFFICE 2019 - MsÚ | Legia a.s. | 34101985 | 810,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190119 | 14.1.2020 | Porevízne opravy elektroinstalácií - ZOS, MsÚ, AFC, ŠH | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 440,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19631 | 14.1.2020 | Dofakturácia elektriky a vody - 3. štvrťrok 2019 - nájom nebytových priestorov | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 5,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 892019 | 14.1.2020 | Ozvučenie - Vianočné trhy 2019 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 1 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 92019 | 14.1.2020 | Účinkovanie - Vianočné trhy 2019 | DH Trenčianska dvanástka | 34054057 | 400,00 EUR |