Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2019046 14.1.2020 Projektová dokumentácia elektro - Trafostanica, ul. Bzinská ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. 36838641  2 940,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1912148 14.1.2020 Rozšírenie funkcionality IIS MIS - načítavanie a tlač QR kódov A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019229 14.1.2020 Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC, MsÚ JTB s.r.o. 45351911  271,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 8247405261 14.1.2020 Telekomunikačné služby - 11/2019 - MsÚ Slovak Telekom a.s. 35763469  21,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190015 14.1.2020 Výroba zvoničky prianí Meridius - Michal Kako 50283723  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1119083 14.1.2020 Školenie zamestnancov používajúcich služobné vozidlá MsÚ JUMA Trenčín s.r.o. 36365289  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190506 14.1.2020 Elektrikárske práce - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  108,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190514 14.1.2020 Elektrikárske práce - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  36,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190540 14.1.2020 Prefktúrácia alikvotnej časti opravy vnútornej kanalizácie a vody - havarijný stav -... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  13 668,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190541 14.1.2020 Prefakturácia alikvotnej časti výmeny kanalizačných prípojok - havarijný stav - Odborárska... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 157,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190524 14.1.2020 Prefakturácia z Podnikateľského zámeru na r.2019 - výmena sprchových vaničiek - Odborárska... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  7 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 410000691 14.1.2020 Poistenie majetku mesta - rok 2020 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700  13 390,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1912152 14.1.2020 Doplnenie možnosti vytvárania zreťazených spisov - Správa registratúry A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1912153 14.1.2020 Rozšírenie funkcionality MIS - centrálne úradné doručovanie a úradná elektronická tabuľa A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  4 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19061118 14.1.2020 Nákup tlačiarne - MsP Legia a.s. 34101985  394,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 19061122 14.1.2020 Elektronická licencia - OFFICE 2019 - MsÚ Legia a.s. 34101985  810,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190119 14.1.2020 Porevízne opravy elektroinstalácií - ZOS, MsÚ, AFC, ŠH Kopún Vladimír - Plynoterm 37025988  440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19631 14.1.2020 Dofakturácia elektriky a vody - 3. štvrťrok 2019 - nájom nebytových priestorov Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  5,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 892019 14.1.2020 Ozvučenie - Vianočné trhy 2019 Madro Ľubomír, Ing. 40270343  1 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 92019 14.1.2020 Účinkovanie - Vianočné trhy 2019 DH Trenčianska dvanástka 34054057  400,00 EUR 
Nastavenia cookies