Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7131979834 | 5.2.2024 | Vyúčtovanie elektriky r. 2023 - kamery Ul. Ctiborova 1, A. Sládkoviča 6 | Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. | 36677281 | 81,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001661626 | 5.2.2024 | Poštové služby - 12/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 890,10 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41240001 | 5.2.2024 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240002 | 5.2.2024 | Úprava modulu OBJEDNÁVKY | NETIX Solutions s.r.o. | 43783627 | 96,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5042300503 | 5.2.2024 | Finančný spravodajca - vyúčtovanie za rok 2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 50,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230163 | 5.2.2024 | Právne služby - BOLT s.r.o. | inLEGAL | 52645991 | 386,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23509 | 5.2.2024 | Dofakturácia za nájom nebytových priestorov 4. štvrťrok 2023 elektrika, voda a rok 2023 plyn | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 46,85 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41240004 | 5.2.2024 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť 2ks x 12€ = 24€ | ME-TRADEX s.r.o. | 46854771 | 24,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2435100196 | 5.2.2024 | Tvorba a uverejnenie inzercie - výberové konanie OIaV, OŽP | Petit Press a.s. | 35790253 | 62,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 79240027 | 5.2.2024 | SMART SPRAVODAJ v rámci systému MUNIPOLIS od 11/2023 až 10/2024 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 547,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202430001 | 5.2.2024 | Pohrebný obrad zosn. P. Fraňo | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 663,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3640207627 | 5.2.2024 | Predplatné časopisu + online verzie - Verejné obstarávanie na rok 2024 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 179,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20240023 | 5.2.2024 | Nákup softwaru | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 79,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2400110 | 5.2.2024 | Odmena výkonným umelcom za rok 2024 - verejný rozhlas | Slovgram | 17310598 | 38,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230659 | 5.2.2024 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por.č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice - BD 2199,... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 374,13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230665 | 5.2.2024 | Oprava čerpadla - Trenčianska 13 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 248,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230674 | 5.2.2024 | Výmena vodomeru - BD Lieskovská 2526 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 269,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230684 | 5.2.2024 | Vodárenské práce - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 76,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230689 | 5.2.2024 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Trenčnianska 2199 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 53,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230690 | 5.2.2024 | Podnikateľský zámer na rok 2023 por.č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 46,40 EUR |