Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 172173601 | 5.2.2024 | Návrh na vklad - ETNA (kolky) | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 66,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202452 | 5.2.2024 | Pracovné stretnutie štatutárov - školenie - Primátor, ZP | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 504,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1092303483 | 5.2.2024 | Opravené vyúčtovanie elektriky 1/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -524,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1092307451 | 5.2.2024 | Opravené vyúčtovanie elektriky 2/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -488,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1092309606 | 5.2.2024 | Opravené vyúčtovanie za elektriku 3/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -437,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1092310125 | 5.2.2024 | Opravené vyúčtovanie za elektriku 4/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -441,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052381529 | 5.2.2024 | Vyúčtovanie elektriky 12/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 710,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052384252 | 5.2.2024 | Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZV, KD | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -323,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140224 | 5.2.2024 | Manažárske vzdelávanie prednostov 2/2024 - Ing. Sádecký | Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR | 30843570 | 220,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2400311863 | 5.2.2024 | Členský príspevok na rok 2024 | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 4 073,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41240002 | 5.2.2024 | Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41240003 | 5.2.2024 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024 | 5.2.2024 | Členský príspevok na rok 2024 | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 1 948,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5002745420 | 5.2.2024 | Zodpovednosť miest a obcí - 2/2024 až 1/2025 | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 826,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30002024 | 5.2.2024 | Členský príspevok na rok 2024 - Útulok | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR | 42170460 | 65,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 5.2.2024 | Telekomunikačné služby 1/2024 - MsÚ, MsP, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 350,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024 | 5.2.2024 | Členský príspevok na rok 2024 - MsP, NMnV | Združenie náčelníkov MsP Slovenska | 37809407 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2420800035 | 5.2.2024 | Benzín 1/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 75,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2420800037 | 5.2.2024 | Benzín a tovar 1/2024 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 52,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052384783 | 5.2.2024 | Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 67,03 EUR |