| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1322012 |
1.3.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1322014 |
18.8.2014 |
opatrovateľská služba |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 702,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1322016 |
11.11.2016 |
Upratovacie služby - 9/2016 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
492,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1322022 |
16.12.2022 |
Opatrovateľská služba - 10/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7 307,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13223 |
17.10.2013 |
Zaplechovanie stropu - Športová hala |
Pemanex s.r.o. |
36344052 |
2 797,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13223 |
16.3.2023 |
Pracovné stretnutie štatutárov - Ing. F. Mašlonka |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13223 |
16.3.2023 |
Pracovné stretnutie štatutárov - Mgr. Andrej Neuschl |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13224 |
17.12.2013 |
Prekrytie radiátorov - Športová hala |
Pemanex s.r.o. |
36344052 |
2 131,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1323 |
15.6.2023 |
Skákací kopec - oslavy 1.mája 2023 |
PENGUIN Sport Club o. z. |
42279607 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13230095 |
2.9.2023 |
Nákup vratných pohárov - NMJ 2023 |
NICKNACK s.r.o. |
29287464 |
8 527,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13278 |
5.8.2013 |
Nájomné za nebytové priestory - 3. štvrťrok 2013 |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
865,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13284 |
3.1.2014 |
Školenie - poskytnutie prvej pomoci |
Medcare s.r.o. |
36749176 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330004083 |
18.3.2013 |
Stravné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
647,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330413 |
3.6.2013 |
Kopírovanie dakumentácie |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
149,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330800440 |
18.1.2013 |
Stravné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
809,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330803018 |
3.6.2013 |
|
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
518,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330803564 |
2.7.2013 |
Stravné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
485,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330804558 |
3.9.2013 |
|
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
712,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13310 |
3.1.2014 |
oceľový rošt - Dubčekova |
Pemanex s.r.o. |
36344052 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13311024 |
18.5.2013 |
Práce audítora pri kontrole účtovníctva rok 2012 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
1 800,00 EUR |