Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2015042 23.3.2015 Festival A.Jurkovičovej TISING, spol. s r.o. 31430937  1 425,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015043 25.3.2015 kladenie vencov - 70.výročie oslobodenia mesta - 07.04.2015 Ing. Ľubomír Madro 40270343  57,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015044 25.3.2015 kladenie vencov - 70.výročie oslobodenia mesta - 07.04.2015 - vystúpenie spev.zboru Cantabile Cantabile - Miešaný spevácky zbor 36131431  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015045 26.3.2015 FAJ 2015 VIDEO-Design 34488979  220,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015046 31.3.2015 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  4 889,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015046_ 10.3.2015 Náradie - aktivačná činnosť Sadovský Peter - Pekov 32778163  898,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015046_ 6.7.2015 Vykované práce - Rekonštrukcia chodníka Ul. Štefánikova od novinového stánku STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  30 678,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015047 31.3.2015 Objednávka PET vriec na jarné upratovanie MPM Trade, s. s r.o. 36322059  51,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015047_ 6.7.2015 Rekončtrukcia chodníkov Dukelská ul. STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  18 356,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015048 31.3.2015 Objednávka pracovných rukavíc na jarné upratovanie Jaroslava Mažárová, LEJA-SK s. s r.o.   87,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015049 2.4.2015 Oprava zavlažovania na futbalovom štadióne AFC Považan MERET PUMPY s.r.o. 36328481  996,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201505 19.8.2015 Prípravné práce k auditu za r. 2014 Laurová Magdaléna Ing.   2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201505 20.10.2015 Príprava a vydanie notových materiálov - Novomestská nôta Združenie skladateľov dychovej hudby 42143462  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015050 2.4.2015 dodávka a montáž laminátovej podlahy Ekopol PLUS s.r.o. 36321656  206,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015050006 18.5.2015 Súpisné a orientačné čísla SMALT K.A.M. - Smaltovna 22706461  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201505001 6.7.2015 Vypracovanie projek. dokumentácie - výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Odborárska AVI Design - Ing. Peter Lobotka 43470866  980,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015051 7.4.2015 Ústredňa automatického zavlažovania MERET PUMPY s.r.o. 36328481  1 584,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015052 8.4.2015 stravné lístky FAJ 2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  878,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015053 9.4.2015 FAJ 2015 Perla - Zelená , s.r.o. 34105140  1 386,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015054 9.4.2015 FAJ 2015 Hotel Diana 36624071  232,20 EUR 
Nastavenia cookies