Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 8.12.2014 | Telekomunikačné služby 10/2014 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 331,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 12.1.2015 | Telekomunikačné služby - 11/2014 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 301,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 11.2.2015 | Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 269,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 10.3.2015 | Telekomunikačné služby - 1/2015 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 292,78 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | GEN160404136601 | 15.6.2016 | Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie elektronickej komunikačnej služby počas doby viazanosti... | Slovanet, a.s. | 35765143 | 8 596,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150020 | 18.5.2015 | Štúdijný pobyt - Letná škola tvorby verejných priestorov, Švédsko 2015 - Ing. Trstenský | ŠTÚDIO- 21 plus, s.r.o. | 35765607 | 280,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25192015 | 19.9.2015 | Pracovná zdravotná služba - školenie - Rzavský | PRINCIPIUM s.r.o. | 35767111 | 65,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23160 | 17.7.2023 | Tlačiareň na nalepovacie štítky | Barco Slovakia s.r.o. | 35770767 | 533,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31013 | 3.10.2013 | Školenie - verejné obstarávanie | Unika, s.r.o. | 35774819 | 135,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021208 | 8.9.2021 | Vystúpenie NM jarmok | P. Hammel zast. Rock Produktion Bratislava, s.r.o. | 35776242 | 2 640,00 EUR |
Detail | Faktúra | 62021 | 11.10.2021 | NMJ 2021 - vystúpenie Pavol Hammel a doprovod Peter Preložník | RockProduktion Bratislava, s.r.o. | 35776242 | 2 640,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017051 | 15.1.2018 | Vozenie na koči - Mikuláš 2017 - 6.12.2017 | RED HORSE, s.r.o. | 35784326 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017052 | 15.1.2018 | Vozenie na koči - Vianočné trhy | RED HORSE, s.r.o. | 35784326 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018069 | 14.1.2019 | Kone s povozom - Mikuláš a Vianočné trhy 2018 | RED HORSE, s.r.o. | 35784326 | 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019097 | 20.12.2019 | Povoz s oslíkmi - Mikuláš 2019 | RED HORSE, s.r.o. | 35784326 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022051 | 16.1.2023 | Konský povoz - Mikuláč 2022 | RED HORSE, s.r.o. | 35784326 | 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2322004 | 4.1.2024 | Konský povoz - Mikuláš 2023 | RED HORSE, s.r.o. | 35784326 | 500,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020079 | 11.5.2020 | Na základe zaslanej elektronickej žiadosti Vašej spoločnosti, Vás týmto žiadame o vydanie... | Energotel, a.s. | 35785217 | 18,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020090 | 26.5.2020 | žiadame o vytýčenie Vašich inžinierskych sietí a zariadení vo Vašej správe, v záujmovej... | Energotel, a.s. | 35785217 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 620200602 | 20.5.2020 | Stanovisko s vyznačením inžinierskych sietí -nová trasa VO do vstupu areálu ZV po druhú... | Energotel, a.s. | 35785217 | 18,00 EUR |