Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1601998 | 12.5.2016 | Zverejnenie niektorých telefónnych čísiel MsÚ v Zlatých stránkach | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 144,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1302401 | 3.4.2024 | Seminár v oblasti bezpečnosti práce, ergonómie, ochrany zdravia a požiarnej ochrany - Bc.... | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 540,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | SPS19/2011 | 19.12.2011 | Dodávka počítačov, zálohovacieho zariadenia a UPS s inštalačnými prácami | SOITRON, a.s. | 35871636 | 23 178,84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012237 | 20.12.2012 | Rozšírenie počítačovej siete | SOITRON, a.s. | 35871636 | 23 763,33 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012238 | 20.12.2012 | Zálohovacie zariadenie | SOITRON, a.s. | 35871636 | 18 214,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1121303201 | 3.1.2013 | Dodávka rack-ových rozvádzačov a zalohovacieho zariadenia s montážou
|
SOITRON, a.s. | 35871636 | 18 214,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1121303200 | 3.1.2013 | Rozšírenie počítačovej siete - MsÚ | SOITRON, a.s. | 35871636 | 23 763,33 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019139 | 4.6.2019 | Zväzok mikrotrubičiek pre optickú sieť Mesta | cns s.r.o. | 35872926 | 4 296,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190626303 | 15.8.2019 | Dodanie chráničky pre optockú sieť - ulice Jilemnického , Šoltésovej | cns | 35872926 | 4 392,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018018 | 23.7.2018 | Technológia fontány a projektové práce - fontána Klčové | BEGRA spol. sro | 35881640 | 21 481,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1812412 | 14.1.2019 | Realizácia a dodávka technológie - fontána Klčové | BEGRA spol. sro | 35881640 | 17 166,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1904160 | 15.7.2019 | Realizácia a dodávka technológie pochôdznej fontány - vnútroblok Klčové | BEGRA spol. sro | 35881640 | 4 516,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2207301 | 15.8.2022 | Oprava osvetlenia fontány - Námestie Slobody | BEGRA spol. sro | 35881640 | 11 985,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2207305 | 15.8.2022 | Vypracovanie PD - pochôdzna fontána Tematínska | BEGRA spol. sro | 35881640 | 3 860,00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | Z20168389_Z | 15.4.2016 | Predmetom zákazky je kúpa originálnych (nie repasovaných) tonerov a náplní vyrobených podľa... | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 320,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37002159 | 12.5.2016 | Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 320,00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | Z201827938_Z | 5.7.2018 | Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 410,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 39004128 | 14.8.2018 | Nákup tonerov | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 410,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019090 | 16.4.2019 | Dodávka originálnych náplní do laserových a atramentových tlačiarní | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 826,16 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019113 | 15.5.2019 | Dodávka tlačovej hlavy do atramentovej tlačiarne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 74,28 EUR |