Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 230081194 3.11.2023 Samonosná brána a jej osadenie k oploteniu - Útulok DAMITO s.r.o. 44148542  4 182,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100018 2.9.2023 Oprava mestských komunikácii STAVCEST s.r.o. 44150814  28 855,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100023 2.10.2023 Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov - Zelená voda cesta z recyklátu STAVCEST s.r.o. 44150814  25 877,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100020 2.10.2023 Rozšírenie ekrižovatky Banská - Čachtická STAVCEST s.r.o. 44150814  10 697,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100021 2.10.2023 Rekonštrukca chodníkov - ZŠ Tematínska STAVCEST s.r.o. 44150814  36 943,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100022 2.10.2023 Nutné opravy MK - Rekonštrukcia MK Priemyselná ul. STAVCEST s.r.o. 44150814  46 970,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100024 2.10.2023 Vykonané práce - Rekonštrukcia MK a chodníkov - Dukelská ul. STAVCEST s.r.o. 44150814  43 283,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100025 2.10.2023 Chodník Zelená ul. v okolí polopodzemných kontajnerov - Rekonštrukcia MK a chodníkov STAVCEST s.r.o. 44150814  4 331,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100026 2.10.2023 Oprava výtlkov Ul. Štefánikova, Brigádnická, Krátka, Kollára, Zelená - Rekonštrukcia MK a... STAVCEST s.r.o. 44150814  11 908,93 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020108 23.6.2020 spracovanie auditu verejného osvetlenia mesta
Nové Mesto nad Váhom
CEVO, s.r.o. 44155590  9 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20025 26.10.2020 Audit verejného obstarávanie MsÚ CEVO s.r.o. 44155590  9 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024029 16.2.2024 Projektová dokumentácia sadovníckych úprav - výsadba ihličnatého stromu na Námestí slobody... landart s.r.o. 44158840  864,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2401015 3.4.2024 Projektová dokumentácia k výsadbe vianočného stromčeka na Námestí Slobody landart s.r.o. 44158840  514,08 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 06/2012 26.4.2012 na akciu: Futsalovú extraligu juniorov U-19 – Najvyššia slovenská juniorská liga vo... ETNA SK Futsal s.r.o. 44188358  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2105804003 14.5.2018 Ubytovanie pre hodnotiacu komisiu - FAJ 2018 etna sk, s.r.o. 44188358  106,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019064 28.3.2019 FAJ ETNA SK, s.r.o. 44188358  1 632,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219000080 10.5.2019 Ubytovanie účinkujúcich - FAJ 2019 etna sk, s.r.o. 44188358  1 632,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 221000040 19.8.2021 Hotelové služby od 6.7.2021 do 10.7.2021 etna sk, s.r.o. 44188358  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 221000071 11.10.2021 Ubytovanie - Dni mesta 2021 etna sk, s.r.o. 44188358  55,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190056 21.10.2019 Výroba insígnií ADVERTA CZ s.r.o. 44205961  2 180,00 EUR 
Nastavenia cookies