Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2020048 | 23.3.2020 | Nákup nábytku | MOB Interier s.r.o. | 44 948 271 | 3 030,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019052 | 18.3.2019 | „Útulok občanov bez prístrešia v Novom Meste nad Váhom- rekonštrukcia objektu“... | Keramospol Trade s.r.o. | 4400470258 | 10 320,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019152 | 19.6.2019 | Doplnenie projektovej dokumentácie | Keramospol Trade s.r.o. | 4400470258 | 1 020,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17004 | 20.6.2017 | Vystúpenie HS HEX - Deň mesta 2017 | ZERO EVENT s.r.o. | 44040385 | 4 500,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020041 | 10.3.2020 | Odznak s logom mesta Nové Mesto nad Váhom | Victoria AG - ART s.r.o. | 44040962 | 2 220,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020073 | 20.4.2020 | Raznica na ozdobné odznaky | Victoria AG - ART s.r.o. | 44040962 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200320 | 12.5.2020 | Výroba a dodanie odznakov | Viktoria Ag Art, s.r.o. | 44040962 | 2 280,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190004 | 28.5.2019 | Vypracovanie a dodanie PD - Útulok | Keramospol Trade s.r.o. | 44047258 | 10 320,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190008 | 15.8.2019 | Projektove práce a doplnok na návrh Tepleného čerpadla - Útulok pre občanov bez prístrešia | Keramospol Trade s.r.o. | 44047258 | 1 020,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150029 | 19.8.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | BKP HOLDING, spol. s.r.o. | 44115598 | 200,00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 16/2022/KZ – OPSM | 3.11.2022 | predaj pozemku | BKP HOLDING, spol. s r.o. | 44115598 | 63 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 99220520 | 16.5.2022 | Pracovné stretnutie EDUVEO - Ing. Hikel | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 261,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 99230432 | 14.4.2023 | Ubytovanie počas školenia - maratón VO - Ing. Hikel | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 281,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020151 | 10.9.2020 | Závesný dávkovač na dezinfekciu | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 829,92 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020153 | 16.9.2020 | Dezinfekcia COVID-19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 184,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220090283 | 9.10.2020 | Nákup dezinfekcie s dávkovačom - COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 829,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220090277 | 9.10.2020 | Nákup hygienických potrieb - COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 184,44 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020198 | 1.12.2020 | Ochranné pomôcky - testovanie COVID-19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 288,96 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020208 | 22.12.2020 | Ochranné pomôcky a dezinfekcia COVID-19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 777,24 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020211 | 28.12.2020 | Ochranné pomôcky COVID-19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 1 017,72 EUR |