Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 41160048 | 19.9.2016 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Kronenpharma, s.r.o. | 46717471 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41170024 | 20.6.2017 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Kronenpharma, s.r.o. | 46717471 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41170056 | 19.10.2017 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Kronenpharma, s.r.o. | 46717471 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41180017 | 29.6.2018 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Kronenpharma, s.r.o. | 46717471 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41180047 | 25.9.2018 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Kronenpharma, s.r.o. | 46717471 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41190014 | 25.6.2019 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Kronenpharma, s.r.o. | 46717471 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41190031 | 11.9.2019 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Kronenpharma, s.r.o. | 46717471 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200185 | 12.1.2021 | Vitamínové doplnky COVID 19 - dotácia NV SR č.301/2020Z.z. | Kronenpharma, s.r.o. | 46717471 | 3 506,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210224 | 10.1.2022 | Výživové doplnky - zamestnanci a klienti zariadení sociálnych služieb | Kronenpharma, s.r.o. | 46717471 | 3 460,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51000006 | 16.2.2016 | Strava a občerstvenie - vianočný večierok 2015 | KRUHOVKA s.r.o. | 47545488 | 349,10 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015066 | 29.4.2015 | Vypracovanie projektu | KRUPALA, s.r.o. | 36841170 | 850,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015074 | 13.5.2015 | Prepracovanie časti Projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých... | KRUPALA, s.r.o. | 36841170 | 650,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112015 | 18.11.2015 | Projektové práce - komunikácia a spevnené plochy- rekonštrukcia budov časti areálu býv.... | KRUPALA, s.r.o. | 36841170 | 650,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30160004 | 19.10.2016 | Preddavok na zhotovenie diela - Výmena žumpy pre Rybársky dom - ZV | Kubiš Ján - AQUA | 30875072 | 4 390,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160552 | 11.11.2016 | Výmena žumpy pre Rybársky dom - ZV | Kubiš Ján - AQUA | 30875072 | 2 927,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400010 | 8.12.2014 | Občerstvenie - 70.roč. jubilanti, darcovnia krvi | KUKAN | 47380861 | 450,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1700004 | 20.2.2017 | Strava a služby charitatívny ples zo dňa 21.1.2017 | Kukanová Štefánia - DAILY-REST | 33813680 | 2 800,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1800002 | 19.2.2018 | Občerstvenie - Javorina, Javorina 2018 | Kukanová Štefánia - DAILY-REST | 33813680 | 130,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1800011 | 19.2.2018 | Cateringové služby - Charitatívny ples 2018 | Kukanová Štefánia - DAILY-REST | 33813680 | 3 952,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1800045 | 14.5.2018 | Občerstvenie - FAJ 2018 | Kukanová Štefánia - DAILY-REST | 33813680 | 142,00 EUR |