Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9000583708 | 26.3.2012 | spracovanie poštových poukážok 2/2012 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 18,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180439 | 14.12.2018 | Použitie služobného auta - Škoda Octavia - Komunálne voľby 2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 18,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160507 | 2.8.2016 | Oprava splachovača - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 18,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170015 | 10.3.2017 | Vodné, stočné 18.1. - 6.2.2017 - MsÚ2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 18,77 EUR |
Detail | Faktúra | 7300150436 | 4.8.2015 | Oprava splachovača - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 18,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216008979 | 11.11.2016 | Telekomunikačné služby 9/2016 - MsÚ, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 18,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1932013 | 2.5.2013 | Oprava WC a práce spojené s opravou - MsÚ | Firma Horňák H.P. | 32776331 | 18,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1212007284 | 4.3.2013 | Vyúčtovanie el. energie - MsÚ | Komunal Energy, s.r.o. | 44742479 | 19,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1212007742 | 17.4.2013 | Nedoplatok za istič na Štúrovej 1, ku kamere na Spoločenskú sálu | Komunal Energy, s.r.o. | 44742479 | 19,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3404386 | 5.8.2013 | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 19,12 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 72020 | 19.8.2021 | poštovné a služby SUS | Obec Haluzice | 687235 | 19,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180172 | 14.6.2018 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 19,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180359 | 15.10.2018 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 19,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180438 | 14.12.2018 | Použitie služobného auta - SUZUKI Swift - Komunálne voľby 2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 19,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180562 | 13.2.2019 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 19,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019129 | 27.5.2019 | Vizitky | štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 19,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190100763 | 25.6.2019 | Tlač vizitiek - ZP1 | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 19,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023277 | 20.10.2023 | Výroba Tabulky na Bytový dom | štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 19,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230101409 | 4.12.2023 | Tabuľka na bytový dom | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 19,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130447 | 3.9.2013 | vodárenské práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 19,28 EUR |