| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220057 |
13.7.2022 |
Odmena komisionára - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220066 |
15.8.2022 |
Odmena komisionára - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220077 |
16.9.2022 |
Odmena komisionára - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220085 |
17.10.2022 |
Odmena komisionára - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220096 |
18.11.2022 |
Odmena komisionára 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220106 |
16.12.2022 |
Odmena komisionára 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220115 |
16.1.2023 |
Odmena komisionára - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170569 |
12.12.2017 |
Náklady na opravu a údržbu 10/2017 bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210213 |
15.4.2021 |
Oprava služobného vozidla - KIA SOUL - OV |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
842,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0402023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
843,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020020 |
14.2.2020 |
Toyota - sada štyroch pneumatík, vyváženie, prezutie |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
845,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41200081 |
12.3.2020 |
Nákup pneumatík, vyváženie a prezutie - Toyota Corolla |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
845,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021063 |
4.3.2021 |
Obálky - dane a smeti 2021. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
846,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211019 |
15.4.2021 |
Nákup obálok |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
846,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
20.1.2021 |
Zákonné poistenie na r. 2021 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
846,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
10.2.2022 |
Zákonné poistenie na r. 2022 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
846,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
17.2.2023 |
Zákonné poistenie na r. 2023 - služobné autá MsÚ, MsP, ZpS |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
846,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210067 |
22.3.2021 |
Dodávka a montáž PRVN na vykurovacích telesách - Nám. Slobody 2, Klčové 39 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
847,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160838 |
19.12.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
847,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022252 |
22.12.2022 |
dodanie monitorov a PC príslušenstva |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
848,85 EUR |