Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7100220057 13.7.2022 Odmena komisionára - 6/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  841,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100220066 15.8.2022 Odmena komisionára - 7/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  841,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100220077 16.9.2022 Odmena komisionára - 8/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  841,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100220085 17.10.2022 Odmena komisionára - 9/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  841,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100220096 18.11.2022 Odmena komisionára 10/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  841,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100220106 16.12.2022 Odmena komisionára 11/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  841,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100220115 16.1.2023 Odmena komisionára - 12/2022 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  841,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300170569 12.12.2017 Náklady na opravu a údržbu 10/2017 bytové domy Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  841,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 1210213 15.4.2021 Oprava služobného vozidla - KIA SOUL - OV VIDLIČKA, s.r.o. 34148078  842,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 0402023 17.7.2023 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  843,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020020 14.2.2020 Toyota - sada štyroch pneumatík, vyváženie, prezutie VV AUTO Trade, s.r.o. 47054522  845,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 41200081 12.3.2020 Nákup pneumatík, vyváženie a prezutie - Toyota Corolla VV AUTO Trade, s.r.o. 47054522  845,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021063 4.3.2021 Obálky - dane a smeti 2021. SINOVA, s.r.o. 36318086  846,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20211019 15.4.2021 Nákup obálok Sinova s.r.o. 36318086  846,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6802845280 20.1.2021 Zákonné poistenie na r. 2021 - služobné autá MsÚ Komunálna poisťovňa a.s. VIG 31595545  846,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 6802845280 10.2.2022 Zákonné poistenie na r. 2022 - služobné autá MsÚ Komunálna poisťovňa a.s. VIG 31595545  846,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 6802845280 17.2.2023 Zákonné poistenie na r. 2023 - služobné autá MsÚ, MsP, ZpS Komunálna poisťovňa a.s. VIG 31595545  846,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300210067 22.3.2021 Dodávka a montáž PRVN na vykurovacích telesách - Nám. Slobody 2, Klčové 39 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  847,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300160838 19.12.2016 Náklady na opravu a údržbu - 9/2016 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  847,76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022252 22.12.2022 dodanie monitorov a PC príslušenstva Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  848,85 EUR 
Nastavenia cookies