Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 372023 17.7.2023 Ozvučenie a osvetlenie - Dni mesta 2023 Madro Ľubomír, Ing. 40270343  2 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 542023 17.7.2023 Opatroveteľská služba - 5/2023 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  11 803,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230002 17.7.2023 Účinkovanie Fuera Fondo - Dni mesta 2023 3ART 50114298  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023046 17.7.2023 Účinkovanie malinyJAM - Dni mesta 2023 malinyJAM sro 51414554  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800629 17.7.2023 Benzín 6/2023 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  73,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800628 17.7.2023 Benzín 6/2023 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  80,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 202306022 17.7.2023 Reklamné perá a tričká UNIVERSALPRINT 46126236  1 505,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230004 17.7.2023 Účinkovanie S. Tomeček a Milujem Slovensko band - Dni mesta 2023 Viktória Rimovská Mgr. 46379118  3 650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23071 17.7.2023 Účinkovanie hudobnej skupiny Klimentovci - Dni mesta 2023 ModeRato - Silvia Klimentová 41708415  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 302178000 17.7.2023 Predplatné časopisov PRAVDA, ZDRAVIE, ŽIVOT - 2. polrok 2023 - KD Slovenská pošta a.s. 36631124  195,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 101802016 17.7.2023 Trovy exekúcie - Bango Miroslav JUDr. Ivona Babušková 36129895  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 17.7.2023 Telekomunikačné služby 6/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok Slovanet a.s. 35954612  422,70 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230008 17.7.2023 Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO 42287511  5,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001609550 17.7.2023 Poštové služby - 5/2023 Slovenská pošta a.s. 36631124  5 848,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 230102905 17.7.2023 Nákup bielej korkovej tabule s príslušenstvom - OŠMaTK ALLBOARDS Česko s.r.o. 05855772  113,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230202 17.7.2023 Nákup monitora a notebook - OŠMaTK Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  1 622,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 230010 17.7.2023 Prenájom atrakcií - Dni mesta 2023 Pa - Li 41077491  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023031 17.7.2023 Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  22 686,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023029 17.7.2023 Práce a dodávky - Nadstavba a prístavba MŠ na ul. Poľovníckej IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  364 133,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230007 17.7.2023 Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu Novo Funding s.r.o. 53056345  7 009,20 EUR 
Nastavenia cookies