| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
372023 |
17.7.2023 |
Ozvučenie a osvetlenie - Dni mesta 2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
2 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
542023 |
17.7.2023 |
Opatroveteľská služba - 5/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 803,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230002 |
17.7.2023 |
Účinkovanie Fuera Fondo - Dni mesta 2023 |
3ART |
50114298 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023046 |
17.7.2023 |
Účinkovanie malinyJAM - Dni mesta 2023 |
malinyJAM sro |
51414554 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800629 |
17.7.2023 |
Benzín 6/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800628 |
17.7.2023 |
Benzín 6/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202306022 |
17.7.2023 |
Reklamné perá a tričká |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1 505,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230004 |
17.7.2023 |
Účinkovanie S. Tomeček a Milujem Slovensko band - Dni mesta 2023 |
Viktória Rimovská Mgr. |
46379118 |
3 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23071 |
17.7.2023 |
Účinkovanie hudobnej skupiny Klimentovci - Dni mesta 2023 |
ModeRato - Silvia Klimentová |
41708415 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302178000 |
17.7.2023 |
Predplatné časopisov PRAVDA, ZDRAVIE, ŽIVOT - 2. polrok 2023 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
195,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101802016 |
17.7.2023 |
Trovy exekúcie - Bango Miroslav |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
17.7.2023 |
Telekomunikačné služby 6/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
422,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230008 |
17.7.2023 |
Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO |
42287511 |
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001609550 |
17.7.2023 |
Poštové služby - 5/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5 848,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230102905 |
17.7.2023 |
Nákup bielej korkovej tabule s príslušenstvom - OŠMaTK |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
113,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230202 |
17.7.2023 |
Nákup monitora a notebook - OŠMaTK |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1 622,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230010 |
17.7.2023 |
Prenájom atrakcií - Dni mesta 2023 |
Pa - Li |
41077491 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023031 |
17.7.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
22 686,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023029 |
17.7.2023 |
Práce a dodávky - Nadstavba a prístavba MŠ na ul. Poľovníckej |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
364 133,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230007 |
17.7.2023 |
Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
7 009,20 EUR |