Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7110230187 | 15.6.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 230,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230186 | 15.6.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 379,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 442023 | 15.6.2023 | Opatrovateľská služba - 4/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8 364,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 233181446 | 15.6.2023 | Vyjadrenie o existencii podzemných telekom. zariadení - Revitalizácia zelene na Ul. J. Kollára | MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. | 36230537 | 21,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230043 | 15.6.2023 | Odmena komisionára 5/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 101,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230042 | 15.6.2023 | Odmena komisionára - 5/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023025 | 15.6.2023 | Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 9 234,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020230026 | 15.6.2023 | Realizáciu vodorovného dopravného značenia na Ul. M.R. Štefánika a parkovacie miesta Dr.... | Qlines s.r.o. | 52365361 | 3 652,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 122314379 | 15.6.2023 | Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete - ZpS , Poľná 1414 | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 537,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 502001923 | 15.6.2023 | Súborné zapracovanie Zmien a doplnkov č.1-13 Územného plánu mesta NMnV | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 23 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230045 | 15.6.2023 | Doprava z BA - NMnV | Xlabel s.r.o. | 36671584 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800503 | 15.6.2023 | Benzín 5/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 76,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20526 | 15.6.2023 | Kancelársky papier | Macko Peter - Ludoprint | 11772450 | 996,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230233 | 15.6.2023 | Podnikateľ. zámer na rok 2023, por. č. 33 - maľovanie schodiska + sokel - Bošácka 2530 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 430,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230232 | 15.6.2023 | Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 24 - čistenie prečerpávacej stanice - Trenčianska 2192-2199 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 245,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230231 | 15.6.2023 | Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 35,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230229 | 15.6.2023 | Podnik. zámer na r. 2023, por. č.24 - odsávanie a čistenie prečerpávacej stanice -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 578,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230228 | 15.6.2023 | Odsávanie a čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 82,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230226 | 15.6.2023 | Podnik. zámer na r. 2023, por. č.15 - oprava balkónov - Klčové 2480 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 43 168,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230222 | 15.6.2023 | Prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 44,75 EUR |