Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 220102399 | 16.1.2023 | Papierové sášky na psie exkrementy | EKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 16.1.2023 | Telekomunikačné služby 11/2022 - foto pasce, MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 902022 | 16.1.2023 | Ozvučenie - Mikuláš 2022 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5922025275 | 16.1.2023 | Mzdové centrum a Verejná správa - predplatné na rok 2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 606,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220677 | 16.1.2023 | Kontrola prečerpávacej stanice -Trenčianska ul. (Útulok) | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 49,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220679 | 16.1.2023 | Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 339,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220680 | 16.1.2023 | Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. (Útulok) | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 18,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220682 | 16.1.2023 | Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 124,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220683 | 16.1.2023 | Zazimovanie objektu - ZV | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 54,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220287 | 16.1.2023 | Doplnenie licencií na emailový server | JKC, s. r. o. | 44310595 | 240,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2212187 | 16.1.2023 | Pomerná časť ročnej údržby a metodickej podpory pre rozšírenie MIS - Objektívna... | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 17,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022020 | 16.1.2023 | Správa aplikácie 12/2022 - Novinky z mesta | 8P, s.r.o. | 52014169 | 336,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 442022 | 16.1.2023 | Vykonané služby - revízia bleskozvodu v ZOS | ELEKTROSTAV Slovakia spol. s.r.o. | 50886169 | 126,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 410000691 | 16.1.2023 | Poistenie majetku mesta na rok 2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 151700 | 14 319,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201836191 | 16.1.2023 | Bezpečná práca 6 čísiel - predplatné na rok 2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 42,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220801423 | 16.1.2023 | Benzín 12/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 67,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220801424 | 16.1.2023 | Benzín 12/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 39,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001564052 | 16.1.2023 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2022 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 0,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052269842 | 16.1.2023 | Vyúčtovanie elektriky - 11/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 957,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022121 | 16.1.2023 | Stavebné práce - Prestavba 2. NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 10 749,16 EUR |