Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 33/2014/OFIS | 26.6.2014 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: JAVORINSKÉ SLÁVNOSTI... | Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina | 42278872 | 700,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014124 | 25.6.2014 | očistenie a náter kamenného obkladu pódia amfiteátra v parku J.M.Hurbana | Double Agency,s.r.o. | 43865658 | 619,68 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014125 | 25.6.2014 | oprava služobného vozidla Škoda Roomster | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. | 36330213 | 1 343,00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 16/2014/OV | 25.6.2014 | Predmetom tejto zmluvy je dodávka polohovateľných lôžok, vrátane matracov, hrázd a nočných... | PROFIL Nábytek, a.s. | 48202118 | 90 308,21 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 20/2014 | 20.6.2014 | Zastrešenie pódia amfiteátra v Parku J.M.Hurbana v Novom Meste nad Váhom | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 47 415,60 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 19/2014/OV | 19.6.2014 | Predmetom tejto zmluvy je dodanie : „Interiérové vybavenie -2. pre Dom dôchodcov a... | WOOD IN, s.r.o. | 46626239 | 20 116,75 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014122 | 18.6.2014 | ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect | JKC, s.r.o. | 44310595 | 954,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7404759797 | 18.6.2014 | Telekomunikačné služby - MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140269 | 18.6.2014 | Úprava zelene - prečerpávacia stanica | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 12,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 250872014 | 18.6.2014 | doprava - voľby EÚ 2014 | Spoločný úrad samosprávy | 12,93 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2014145_ | 18.6.2014 | Strava členov volebných komisií - voľby EP 2014 | Stredná odborná škola | 00159158 | 1 239,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7819442 | 18.6.2014 | Hospodárske noviny od 7/2014 do 12/2014 - MsU | Ecopress a.s. | 31333524 | 98,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 248902014 | 18.6.2014 | Príspevok pre VK - voda | Volejbalový klub | 34005668 | 162,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 962014 | 18.6.2014 | Doprava - voľby EP 2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 22,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11400980 | 18.6.2014 | Občerstvenie - voľby EP 2014 | Jumas Trade s.r.o. | 36337714 | 748,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140286 | 18.6.2014 | Doprava - voľby EP 2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 26,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140087 | 18.6.2014 | Zameranie skutkového stavu - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty | PIO Keramoprojekt a.s. | 36308862 | 1 440,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140045 | 18.6.2014 | Prefakturujeme Vám spotrebu energií na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\\el.... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 472,97 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140055 | 18.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. | 35829761 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21312014 | 18.6.2014 | Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty za rok 2013 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 10 701,00 EUR |