Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300140328 | 3.7.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 105,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140106 | 3.7.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 407,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140107 | 3.7.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 704,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140109 | 3.7.2014 | Odmena komisionára - 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140327 | 3.7.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 994,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 714060877 | 3.7.2014 | Vodné, stočné, voda z povrchu 19.2.2014 do 10.6.2014 - MsU | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 387,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5322014 | 3.7.2014 | Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 109,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140061 | 3.7.2014 | Pracovné náradie - aktivačná činnosť | BIVA s.r.o. | 36329827 | 498,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182014 | 3.7.2014 | Čistenie a kontrola komínového telesa - ZOS, AFC, MsU, ŠH | Pleško Marek - kominár | 43774318 | 182,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6140308 | 3.7.2014 | Preprava autobusom NMnV -Lednice a späť - KD | Turan Viliam TURANCAR | 22679057 | 700,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2141117801 | 3.7.2014 | Autorská odmena - Deň mesta 2014 | SOZA | 178454 | 120,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7405742848 | 3.7.2014 | Telekomunikačné služby - MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014031_ | 3.7.2014 | Vypracovanie a vykonanie Bezpečnostnej politiky - MsU | wanet s.r.o. | 36049239 | 1 910,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 34/2014/OFIS | 3.7.2014 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Street ART.... | Občianske združenie YES! | 42 280 001 | 2 500,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014123 | 2.7.2014 | Dodávka osobného vozidla značky Toyota Avensis sedan 1,8l Valvematic 108 kw 6M/T pre Mestský... | AUTOTREND TRENČÍN s.r.o. | 36339415 | 23 743,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014128 | 2.7.2014 | demolácia, odber stavebného odpadu k recyklácii zo základovej časti objektu amfiteátra | Alena Jurčáková- zemné práce | 37020145 | 499,92 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014129 | 2.7.2014 | Náplne do tlačiarne | RENOT SK | 44389990 | 44,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014126 | 30.6.2014 | permanentky | Stredná odborná škola, Bzinská NMnV | 00161403 | 200,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014127 | 30.6.2014 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5 640,60 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 2406/500/2014 | 27.6.2014 | Predmetom tejto zmluvy je dodávka interiérového vybavenia pre Dom dôchodcov a sociálnych... | DREVONA GROUP, s.r.o. | 45 895 856 | 65 000,00 EUR |