Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1012011_ | 14.4.2011 | zálohová faktúra za mesiac marec 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby | Spoločný úrad samosprávy, n.o. | 37923935 | 14,327.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000288 | 14.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 50.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000302 | 14.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 93.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110005 | 14.4.2011 | Prenájom optickej siete | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1,303.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011012 | 14.4.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5,208.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000307 | 14.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 89.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000323 | 14.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 52.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3019010164 | 14.4.2011 | Stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3,827.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1103028 | 14.4.2011 | rozšírenie Informačného systému MIS o agendu Priestupky | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 360.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 1-IV-2011 | 19.4.2011 | Nájazdová rampa pre imobilných pri MsKS Nové Mesto nad Váhom
|
Betonárka s.r.o. Nadlice | 35680601 | 19,144.27 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 5-2011 | 19.4.2011 | Dodanie biologického výsadbového materiálu – listnatých stromov | Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 3,099.64 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 01/2011/KURT | 21.4.2011 | Oprava povrchu mestských komunikácií - oprava pozdĺžnych a priečnych špár a prasklín v... | Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 25,436.73 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 02/2011/KURT | 21.4.2011 | Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom | Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 141,841.89 EUR |
Detail | Zmluva Iná | Dodatok č.5 k PZ 410000691 | 22.4.2011 | Poistenie podnikateľov pre prípad poškodenia veci | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 12,010.58 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20037/2011/OV | 25.4.2011 | výroba a dodávku 1 ks informačnej vitríny - EV.60-18, DIN A4x18 /v. 1000 x š. 1360 x h. 120 mm | ENROM Slovakia s.r.o. | 1,059.69 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 11186 | 27.4.2011 | v zmysle zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 29.10.2007 Vam fakturujeme... | MEDCARE, s.r.o. | 36749176 | 143.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 292011 | 27.4.2011 | Ozvučenie akcie , ktorá sa uskutočnila v Parku D.Š.Zámostského v Novom Meste nad Váhom... | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 56.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011002 | 27.4.2011 | Muzikálový večer dňa 28.3.2011 o 18:00 h | Divadlo na kolesách | 42050171 | 550.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011123 | 27.4.2011 | strava za mesiac marec 2011 | Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na | 00159158 | 352.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11105646 | 27.4.2011 | Telekomunikačné poplatky | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 211.57 EUR |