Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1841000218 | 21.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 33.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000233 | 21.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 112.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 132011 | 22.3.2011 | Znalecký posudok | Ing. Igor Ištok | 1020308641 | 69.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11103510 | 22.3.2011 | Telekomunikačné poplatky | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 183.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110036 | 22.3.2011 | Telekomunikačné poplatky | Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0078726171 | 22.3.2011 | Telekomunikačné poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 125.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3724085920 | 22.3.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 215.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200110252 | 22.3.2011 | Poplatky za užívanie nebytového priestoru | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7266990678 | 22.3.2011 | Odber zemného plynu za obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,440.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8724085925 | 22.3.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000512425 | 22.3.2011 | Spracovanie PPP U v mesiaci február 2011 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 27.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300110063 | 22.3.2011 | Prefakturácia EE novej budovy MÚ za obdobie od 1.1.2010 do 1.8.2010 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,568.69 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 21032011 | 22.3.2011 | Tlač informačných tabúľ a infoletákov k projektu Modernizácia odpadového hospodárstva v... | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 3,003.00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 11250241 | 23.3.2011 | kúpa motorového vozidla KIA SOUL10 | AutoMarket Trenčín s.r.o. | 36336394 | 12,400.00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 11250242 | 23.3.2011 | kúpa motorového vozidla KIA RIO | AutoMarket Trenčín s.r.o. | 36336394 | 8,900.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112022 | 23.3.2011 | kúpa motorového vozidla KIA RIO | AutoMarket Trenčín s.r.o. | 36336394 | 8,900.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112023 | 23.3.2011 | kúpa motorového vozidla KIA SOUL10 | AutoMarket Trenčín s.r.o. | 36336394 | 12,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20111025 | 23.3.2011 | Kancelárske potreby | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 1,622.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 492010 | 23.3.2011 | Znalecký posudok | Ing. Eva Seifertová | 83.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 6222011 | 23.3.2011 | Náklady za január 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... | Spoločný úrad samosprávy, n.o. | 37923935 | 1,571.00 EUR |