Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023299 9.11.2023 Vybavenie ZPS, Poľná ul. Alza.sk s.r.o. 36562939  1 577,59 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023297 8.11.2023 Komplexná metrologická služba analyzátora dychu ZTS Elektronika SKS s.r.o. 31598536  338,34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023298 8.11.2023 archív box EMBA Trade, spol. s r.o. 34 142 860  1 242,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023182 7.11.2023 Vybavenie Zariadenia pre seniorov, Poľná ul. B-commerce, s. r. o. 52424812  871,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023295 6.11.2023 Nábytok - kamerová miestnosť MsP - 2. časť DONI interiér, s.r.o. 50306553  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023296 6.11.2023 toner - nákup GALAX Group s.r.o. 44858895  138,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023292 3.11.2023 zimné pneumatiky DuVal trans, spol. s r.o. 36321222  298,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023293 3.11.2023 povinná servisná pehliadka CC TRADE s.r.o. 36249513  303,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023294 3.11.2023 Papierové tašky s logom NMnV Universalprint, s.r.o. 46126236  408,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12306727 3.11.2023 Dodanie zariadenia kuchyne - MŠ Poľovnícka RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  72 219,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2309153 3.11.2023 Rozšírenie MIS - agenda Komunálny odpad množstevný zber A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  1 920,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023027 3.11.2023 Omaľovanie priestorov prístavby - ZŠ kpt. Nálepku SPIRS s.r.o. 53747259  5 267,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023028 3.11.2023 Elektroinštalačné práce - prístavba ZŠ kpt. Nálepku SPIRS s.r.o. 53747259  23 912,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 242000114 3.11.2023 Dodanie nábytoku - Rozšírenie kapacity MŠ Poľovnícka MONASTER, s.r.o. 47454547  40 125,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230225 3.11.2023 Stavebná a technická príprava dátového a el. pripojenia externých kioskov Slovtel a.s. 54147972  20 866,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230131 3.11.2023 Smaltované súpisné čísla SMALT MIŠÍK s.r.o. 54023203  296,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320801045 3.11.2023 Benzín 9/2023 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  172,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2301299 3.11.2023 Zabezpečenie zdravotnej služby - NMJ 2023 Ako zachrániť život s.r.o. 53065131  774,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120230385 3.11.2023 Prenájom mobilných WC - NMJ 2023 EVENT SERVICE, s.r.o. 50146211  1 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202309045 3.11.2023 Baner na pódium Logo a Erb mesta - NMJ2023 UNIVERSALPRINT 46126236  498,00 EUR 
Nastavenia cookies