Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 8640201280 | 2.10.2023 | Predplatné časopisu a online prístup na rok 2024 - Účtovníctvo ROPO a obcí, Prémium | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 215,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 2.10.2023 | Telekomunikačné služby - 9/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 352,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320801022 | 2.10.2023 | Benzín 9/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320801021 | 2.10.2023 | Benzín 9/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 163,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2335109306 | 2.10.2023 | Inzercia - výberové konanie vedúci ORPM | Petit Press a.s. | 35790253 | 31,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230379 | 2.10.2023 | Monitoring kanalizácie - Palkovičova 2069 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 78,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001630207 | 2.10.2023 | posťovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 363,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023059 | 2.10.2023 | Stavebné práce - Kompletná stavebná rekonštrukcia kuchyne v MŠ Poľovnícka | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 186 781,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001630208 | 2.10.2023 | Poštové služby - 8/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 757,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023061 | 2.10.2023 | Dodávka a montáž žalúzií, textilných roliet a sieťok na okná - MŠ Poľovnícka | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 7 320,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23056 | 2.10.2023 | Stavebné práce - Kompletná stavebá rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 136 421,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023056 | 2.10.2023 | Oprava poškodenej strechy a oplechovanie atiky - budova Nám. slobody 22/24 a budova Nám. slobody... | STAVin s.r.o. | 36331562 | 960,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202330005 | 2.10.2023 | Veniec a kytica - oslava SNP | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 181,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 892023 | 2.10.2023 | Opatrovateľská služba - 8/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11 157,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230054 | 2.10.2023 | CMS - prevádzka www domény nove-mesto.sk - predplatné 8/2023 - 7/2024 | NETIX Solutions s.r.o. | 43783627 | 204,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230006 | 2.10.2023 | Poskytnutie služieb 9/2023 - kybernetická bezpečnosť | PPR Investment, a.s. | 50813528 | 408,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230077 | 2.10.2023 | Odmena komisionára - 9/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230078 | 2.10.2023 | Odmena komisionára - 9/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 101,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230251 | 2.10.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 387,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230252 | 2.10.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 277,30 EUR |