Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8640201280 2.10.2023 Predplatné časopisu a online prístup na rok 2024 - Účtovníctvo ROPO a obcí, Prémium Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  215,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 2.10.2023 Telekomunikačné služby - 9/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD Slovanet a.s. 35954612  352,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320801022 2.10.2023 Benzín 9/2023 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  53,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320801021 2.10.2023 Benzín 9/2023 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  163,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2335109306 2.10.2023 Inzercia - výberové konanie vedúci ORPM Petit Press a.s. 35790253  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230379 2.10.2023 Monitoring kanalizácie - Palkovičova 2069 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001630207 2.10.2023 posťovné Slovenská pošta a.s. 36631124  1 363,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023059 2.10.2023 Stavebné práce - Kompletná stavebná rekonštrukcia kuchyne v MŠ Poľovnícka IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  186 781,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001630208 2.10.2023 Poštové služby - 8/2023 Slovenská pošta a.s. 36631124  1 757,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023061 2.10.2023 Dodávka a montáž žalúzií, textilných roliet a sieťok na okná - MŠ Poľovnícka IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  7 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23056 2.10.2023 Stavebné práce - Kompletná stavebá rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka DIKRA s.r.o. 47465590  136 421,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023056 2.10.2023 Oprava poškodenej strechy a oplechovanie atiky - budova Nám. slobody 22/24 a budova Nám. slobody... STAVin s.r.o. 36331562  960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202330005 2.10.2023 Veniec a kytica - oslava SNP Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom 00350656  181,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 892023 2.10.2023 Opatrovateľská služba - 8/2023 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  11 157,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 230054 2.10.2023 CMS - prevádzka www domény nove-mesto.sk - predplatné 8/2023 - 7/2024 NETIX Solutions s.r.o. 43783627  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230006 2.10.2023 Poskytnutie služieb 9/2023 - kybernetická bezpečnosť PPR Investment, a.s. 50813528  408,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100230077 2.10.2023 Odmena komisionára - 9/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 521,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100230078 2.10.2023 Odmena komisionára - 9/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 101,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230251 2.10.2023 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 387,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230252 2.10.2023 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 277,30 EUR 
Nastavenia cookies