Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 302024 | 4.6.2024 | Znalecký posudok - pozemok parc.č. 1139/2 | Kušnírová Eva, Ing. | ? | 180,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202400099 | 4.6.2024 | Vypracovanie PD na rekonštrukciu elektrických a slaboprúdových rozvodov | EHS, s.r.o. | 36254002 | 1 800,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240043 | 4.6.2024 | Odmena komisionára - 5/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 094,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240042 | 4.6.2024 | Odmena komisionára - 5/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110240179 | 4.6.2024 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 383,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110240180 | 4.6.2024 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 534,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240181 | 4.6.2024 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 534,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240182 | 4.6.2024 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8 899,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240184 | 4.6.2024 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 806,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240185 | 4.6.2024 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 613,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240026 | 4.6.2024 | Programátorské práce v CMS TANGRAM - Modul Kalendár akcií | NETIX Solutions s.r.o. | 43783627 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6240367679 | 4.6.2024 | telefony | Slovanet a.s. | 35954612 | 47,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2775642782 | 4.6.2024 | mobil prednosta | Orange a.s. Ba | 35697270 | 24,44 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 1002015 | 4.6.2024 | náklady na SU 4.q.2015 | Obec Modrovka | 687243 | 82,81 EUR |
Detail | Zmluva Iná | 28052024-1 | 3.6.2024 | Zmluva o používaní internetového prístupu počas volieb do Európskeho parlamentu 2024. | Bilingválne slovensko - španielske gymnázium | 37 918 869 | 10,00 EUR |
Detail | Zmluva Iná | 28052024-2 | 3.6.2024 | Zmluva o používaní internetového prístupu počas volieb do Európskeho parlamentu 2024. | Gymnázium M. R. Štefánika | 00 160 270 | 10,00 EUR |
Detail | Zmluva Iná | 28052024-3 | 3.6.2024 | Zmluva o používaní internetového prístupu počas volieb do Európskeho parlamentu 2024. | Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 20,00 EUR |
Detail | Zmluva Iná | 28052024-4 | 3.6.2024 | Zmluva o používaní internetového prístupu počas volieb do Európskeho parlamentu 2024. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 20,00 EUR |
Detail | Zmluva Iná | 28052024-5 | 3.6.2024 | Zmluva o používaní internetového prístupu počas volieb do Európskeho parlamentu 2024. | Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV | 00161403 | 10,00 EUR |
Detail | Zmluva Iná | 28052024-7 | 3.6.2024 | Zmluva o používaní internetového prístupu počas volieb do Európskeho parlamentu 2024. | Základna Škola ul. kpt. Nálepku | 31202667 | 20,00 EUR |