Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20240048 4.3.2024 Nákup softwaru MS Office 2021 Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  79,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200240148 4.3.2024 Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky 2/2024 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  686,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024117 4.3.2024 Služby energetického manežmentu - 2/2024 ENMON APP s.r.o. 53566653  2 437,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 8650290012 4.3.2024 Záloha plynu 2/2024 - MsÚ, ZOS, KD Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  1 113,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240358 4.3.2024 Nákup software Office 365 Business Standerd Comtec, s.r.o. 36323951  1 347,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2401588 4.3.2024 Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 2/2024 Galileo Corporation s.r.o. 47192941  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052400689 4.3.2024 Záloha elektriky 2/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD,sýpka, sobáška Encare, s.r.o. 52302555  2 735,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 240213 4.3.2024 Vysporiadanie ciest v obciach - školenie - Ing. Petkanič Regionálne vzdelávacie centrum 31938434  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2241100741 4.3.2024 Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina SOZA 00178454  -8,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 140224 4.3.2024 Záškoláctvo a jeho právne postihovanie - online školenie - Ing. Baginová RVC Michalovce 35532882  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6622308023 4.3.2024 Vytýčenie telekomunikačného vedenia - polopodzemné kontajnery TKO, Piešťanská ul. Slovak Telekom a.s. 35763469  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6622400499 4.3.2024 Vytýčenie telekomunikačného vedenia - informačný Kiosk, M.R. Štefánika Slovak Telekom a.s. 35763469  44,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 6622400517 4.3.2024 Vytýčenie telekomunikačného vedenia - polopodzemné kontajnery TKO ul. Športová a Javorinská Slovak Telekom a.s. 35763469  44,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 240100099 4.3.2024 PVC tabuľky pre kamerový systém Štúdio TEXO s.r.o. 34131396  324,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001666299 4.3.2024 Spracovanie PPP - 1/2024 Slovenská pošta a.s. 36631124  0,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 80935868 4.3.2024 Foto pasce 1/2024 - MsP O2 Slovakia, s.r.o. 47259116  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 311863 4.3.2024 33. odborná konferenia APÚMS SR - Ing. Sádecký Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR 30843570  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240001 4.3.2024 Prefakturácia nákladov na vyjadrenia k stavenému povoleniu - Denný stacionár , NMnV ADOZ, s.r.o. 34132554  249,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12400019 4.3.2024 Posúdenie PD stavby - Prestavba 2.NP objektu s.č.342 Kollárova ul. na nájomné byty Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. 55967850  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12400014 4.3.2024 Posúdenie PD stavby - Denný stacionár NMnV Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. 55967850  384,00 EUR 
Nastavenia cookies