Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20240048 | 4.3.2024 | Nákup softwaru MS Office 2021 | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 79,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200240148 | 4.3.2024 | Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky 2/2024 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 686,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024117 | 4.3.2024 | Služby energetického manežmentu - 2/2024 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 2 437,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8650290012 | 4.3.2024 | Záloha plynu 2/2024 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 113,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240358 | 4.3.2024 | Nákup software Office 365 Business Standerd | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1 347,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2401588 | 4.3.2024 | Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 2/2024 | Galileo Corporation s.r.o. | 47192941 | 132,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052400689 | 4.3.2024 | Záloha elektriky 2/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD,sýpka, sobáška | Encare, s.r.o. | 52302555 | 2 735,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240213 | 4.3.2024 | Vysporiadanie ciest v obciach - školenie - Ing. Petkanič | Regionálne vzdelávacie centrum | 31938434 | 41,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2241100741 | 4.3.2024 | Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina | SOZA | 00178454 | -8,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140224 | 4.3.2024 | Záškoláctvo a jeho právne postihovanie - online školenie - Ing. Baginová | RVC Michalovce | 35532882 | 42,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6622308023 | 4.3.2024 | Vytýčenie telekomunikačného vedenia - polopodzemné kontajnery TKO, Piešťanská ul. | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6622400499 | 4.3.2024 | Vytýčenie telekomunikačného vedenia - informačný Kiosk, M.R. Štefánika | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6622400517 | 4.3.2024 | Vytýčenie telekomunikačného vedenia - polopodzemné kontajnery TKO ul. Športová a Javorinská | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240100099 | 4.3.2024 | PVC tabuľky pre kamerový systém | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 324,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001666299 | 4.3.2024 | Spracovanie PPP - 1/2024 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 0,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 4.3.2024 | Foto pasce 1/2024 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 39,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 4.3.2024 | 33. odborná konferenia APÚMS SR - Ing. Sádecký | Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR | 30843570 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20240001 | 4.3.2024 | Prefakturácia nákladov na vyjadrenia k stavenému povoleniu - Denný stacionár , NMnV | ADOZ, s.r.o. | 34132554 | 249,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12400019 | 4.3.2024 | Posúdenie PD stavby - Prestavba 2.NP objektu s.č.342 Kollárova ul. na nájomné byty | Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. | 55967850 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12400014 | 4.3.2024 | Posúdenie PD stavby - Denný stacionár NMnV | Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. | 55967850 | 384,00 EUR |