Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná 9/2023/NZ-OPSM 8.1.2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov. TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA pobočka Nové Mesto nad Váhom 35602619  1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023366 8.1.2024 Príprava verejného obstarávania na stavebné práce - Projekt prestavby ZOS - II. NP - 4 byty Verea s.r.o. 47 803 088  1 190,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023364 5.1.2024 náplň do tlačiarne GALAX Group s.r.o. 44858895  468,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 322023 4.1.2024 Montáž elektrického obvodu zásuviek - Útulok, vrátnica KOMPEL, s.r.o. 53279018  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230577 4.1.2024 Vodárenské práce - AFC Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 142023 4.1.2024 Skutkový stav pre projekt požiarnej ochrany - MŠ Poľovnícka Procering, s.r.o. 48295876  3 150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230136 4.1.2024 Právne služby - BOLT s.r.o. inLEGAL 52645991  1 871,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 852023 4.1.2024 Rekonštrukčné práce a opravy veľkej umelej hracej plochy - AFC MM TENNIS COURT, s.r.o. 36346845  2 160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202312 4.1.2024 Mikulášske balíčky Potraviny - Univerzal 32780656  1 019,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320801317 4.1.2024 Benzín a tovar - 11/2023 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  151,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320801319 4.1.2024 Benzín, tovar, umývanie - 11/2023 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  45,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 23440 4.1.2024 Oprava rádiostanice na služobnom vozidle - MsP G-SYSTEMS, s.r.o. 52044131  112,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 230631 4.1.2024 Služobné oblečenie - MsP SABRINA MODELLE s.r.o. 36525685  29,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0562023 4.1.2024 služby SUS 3Q Obec Nová Lehota 311847  47,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 122261123 4.1.2024 Vytýčenie vodovodu - Piešťanská ul., par.č. 4692/2, 4693, 4697/46, 4697/43 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  131,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012376523 4.1.2024 Záloha elektriky 12/2023 - KD, ZV MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  78,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 482023 4.1.2024 Polohopisné a výškopisné zameranie pre vyhotovenie dokumentácie archeologického prieskumu -... Mikláš Rastislav, Ing. 43114458  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 492023 4.1.2024 Polohopisné a výškopisné zameranie s overením ing. sietí - ZOS Mikláš Rastislav, Ing. 43114458  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202311034 4.1.2024 Grafická príprava a tlač plagátov a banner - Vianočné NMnV UNIVERSALPRINT 46126236  546,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23010123 4.1.2024 Spracovanie Zámeru pre zisťovacie konanie - Hromadné garáže NMnV EKOCONSULT - enviro, a.s. 35927739  6 000,00 EUR 
Nastavenia cookies