Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 233868 | 4.1.2024 | nájom kopírka | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 206,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023105 | 4.1.2024 | Vypracovanie dokumentácie k Zákonu č.448/2008 - štandardy kvality pre Útulok | Benediková Eleonóra PaedDr. | 41906012 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230074 | 4.1.2024 | Poskytovanie manežérskych služieb - projektový manažér 11/2023 | RONY s.r.o. | 55462456 | 3 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 60231936 | 4.1.2024 | Rekonštrukcia kamerového systému , pasportizácia na MK a príprava domén | Asseco Central Europe, a.s. | 35760419 | 249 526,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23013289 | 4.1.2024 | Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 12/2023 | Galileo Corporation s.r.o. | 47192941 | 66,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2312195 | 4.1.2024 | SRS ekonomický inforormačný systém pre riadenie a správu - ZpS, Poľná | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 18 624,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230233 | 4.1.2024 | Licencia softwár caresee - rok 2024 | CareSee s.r.o. | 52591581 | 180,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001650529 | 4.1.2024 | Spracovanie poštových PP - 11/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 0,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5923025876 | 4.1.2024 | Mzdové centrum a Verejná správa - predplatné na rok 2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 654,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41261097 | 4.1.2024 | Skupinová supervízia - Útulok | LIFE consult - Mgr. Peter Kollárovič | 41261097 | 140,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2850039648 | 4.1.2024 | Prenájom pozemku 11-12/2023 | Železnice SR | 31364501 | 107,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 36323951 | 4.1.2024 | Náplne do tlačiarne Epson WF-C8690 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 505,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2230136 | 4.1.2024 | Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta | SophistIT, s.r.o. | 50634526 | 237 312,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41230015 | 4.1.2024 | Fakturujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... | Ministersto vnútra SR | 00151866 | 1 158,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1142023 | 4.1.2024 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 321,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1132023 | 4.1.2024 | administratívne práce | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 638,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1122023 | 4.1.2024 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 412,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1112023 | 4.1.2024 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 368,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1102023 | 4.1.2024 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2 335,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202023 | 4.1.2024 | Realizácia VO - Zvýšenie úrovne info.a kyb. bezp., Monitor. energetic. nákladov, Výmena... | Verea SK, s.r.o. | 54233801 | 5 450,00 EUR |