Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 233868 4.1.2024 nájom kopírka Comtec, s.r.o. 36323951  206,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023105 4.1.2024 Vypracovanie dokumentácie k Zákonu č.448/2008 - štandardy kvality pre Útulok Benediková Eleonóra PaedDr. 41906012  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230074 4.1.2024 Poskytovanie manežérskych služieb - projektový manažér 11/2023 RONY s.r.o. 55462456  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 60231936 4.1.2024 Rekonštrukcia kamerového systému , pasportizácia na MK a príprava domén Asseco Central Europe, a.s. 35760419  249 526,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 23013289 4.1.2024 Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 12/2023 Galileo Corporation s.r.o. 47192941  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2312195 4.1.2024 SRS ekonomický inforormačný systém pre riadenie a správu - ZpS, Poľná A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  18 624,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230233 4.1.2024 Licencia softwár caresee - rok 2024 CareSee s.r.o. 52591581  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001650529 4.1.2024 Spracovanie poštových PP - 11/2023 Slovenská pošta a.s. 36631124  0,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 5923025876 4.1.2024 Mzdové centrum a Verejná správa - predplatné na rok 2024 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  654,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 41261097 4.1.2024 Skupinová supervízia - Útulok LIFE consult - Mgr. Peter Kollárovič 41261097  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2850039648 4.1.2024 Prenájom pozemku 11-12/2023 Železnice SR 31364501  107,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 36323951 4.1.2024 Náplne do tlačiarne Epson WF-C8690 Comtec, s.r.o. 36323951  505,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2230136 4.1.2024 Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta SophistIT, s.r.o. 50634526  237 312,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230015 4.1.2024 Fakturujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... Ministersto vnútra SR 00151866  1 158,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1142023 4.1.2024 upratovacie služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  321,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1132023 4.1.2024 administratívne práce Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  638,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 1122023 4.1.2024 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  412,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 1112023 4.1.2024 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 368,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 1102023 4.1.2024 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  2 335,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 202023 4.1.2024 Realizácia VO - Zvýšenie úrovne info.a kyb. bezp., Monitor. energetic. nákladov, Výmena... Verea SK, s.r.o. 54233801  5 450,00 EUR 
Nastavenia cookies