Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8161827187 4.1.2024 Záloha plynu 12/2023 - MsÚ, ZOS, KD Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  1 381,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 152023 4.1.2024 Tvorba Komunitného plánu mesta NMnV pre roky 2023-2027 Centrum urbánnej bezpečnosti o.z. 42276926  6 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023683 4.1.2024 Zriadenie a aktivácia SAAS v oblasti energetického manažmentu ENMON APP s.r.o. 53566653  50 679,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023684 4.1.2024 Prevádzka prostredia SAAS energetického manažmentu a digitálne spracovanie faktúry ENMON APP s.r.o. 53566653  2 437,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 202311041 4.1.2024 Grafický návrh a tlač lístkov na označenie miestností - ZpS, Poľná UNIVERSALPRINT 46126236  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 202311040 4.1.2024 Grafický návrh webového portálu nove-mesto.egrant.sk UNIVERSALPRINT 46126236  222,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23227 4.1.2024 Overenie odbornej spôsobilosti zamestnanca pre obsluhu plynových a tlakových zariadení - AFC Jozef Koiš - revízie Koiš 30351448  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2308000729 4.1.2024 Stavebný dozor - školenie - Stančíková, Ing. Ištok, Juriga OTIDEA s.r.o. 47139200  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 512310254 4.1.2024 Stanovenie stability stromu zvukovým tomografom - smrek na Námestí slobody Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i. 00679071  199,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 1023120843 4.1.2024 Výkon zodpovednej osoby - 12/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200231406 4.1.2024 Záloha za vodné, stočné, teplo a TV, zrážky - 12/2023 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  686,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2317078 4.1.2024 Elektronická komunikačná služba - 12/2023 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2317079 4.1.2024 Prenájom optickej siete 12/2023 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 4.1.2024 Telekomunikačné služby 12/2023 Orange a.s. Ba 35697270  612,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 300836191 4.1.2024 Bezpečná práca, 6 vydaní - predplatné na rok 2024 Slovenská pošta a.s. 36631124  51,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 303178000 4.1.2024 Predplatné časopisov na rok 2024 - Zdravie, Život, Pravda, Kopaničiar Expres - KD Slovenská pošta a.s. 36631124  259,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320801345 4.1.2024 Benzín 11/2023 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  125,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320801344 4.1.2024 Benzín 11/2023 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  49,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200231395 4.1.2024 nájom a energie Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 920,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2301305 4.1.2024 Kontrola a čistenie komínov - MsÚ, ŠH, AFC KOMÍNSYSTÉM s.r.o. 34099301  93,60 EUR 
Nastavenia cookies