Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 8161827187 | 4.1.2024 | Záloha plynu 12/2023 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 381,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152023 | 4.1.2024 | Tvorba Komunitného plánu mesta NMnV pre roky 2023-2027 | Centrum urbánnej bezpečnosti o.z. | 42276926 | 6 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023683 | 4.1.2024 | Zriadenie a aktivácia SAAS v oblasti energetického manažmentu | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 50 679,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023684 | 4.1.2024 | Prevádzka prostredia SAAS energetického manažmentu a digitálne spracovanie faktúry | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 2 437,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202311041 | 4.1.2024 | Grafický návrh a tlač lístkov na označenie miestností - ZpS, Poľná | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 100,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202311040 | 4.1.2024 | Grafický návrh webového portálu nove-mesto.egrant.sk | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 222,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23227 | 4.1.2024 | Overenie odbornej spôsobilosti zamestnanca pre obsluhu plynových a tlakových zariadení - AFC | Jozef Koiš - revízie Koiš | 30351448 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2308000729 | 4.1.2024 | Stavebný dozor - školenie - Stančíková, Ing. Ištok, Juriga | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 512310254 | 4.1.2024 | Stanovenie stability stromu zvukovým tomografom - smrek na Námestí slobody | Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i. | 00679071 | 199,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1023120843 | 4.1.2024 | Výkon zodpovednej osoby - 12/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200231406 | 4.1.2024 | Záloha za vodné, stočné, teplo a TV, zrážky - 12/2023 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 686,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317078 | 4.1.2024 | Elektronická komunikačná služba - 12/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317079 | 4.1.2024 | Prenájom optickej siete 12/2023 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 4.1.2024 | Telekomunikačné služby 12/2023 | Orange a.s. Ba | 35697270 | 612,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 300836191 | 4.1.2024 | Bezpečná práca, 6 vydaní - predplatné na rok 2024 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 51,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 303178000 | 4.1.2024 | Predplatné časopisov na rok 2024 - Zdravie, Život, Pravda, Kopaničiar Expres - KD | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 259,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320801345 | 4.1.2024 | Benzín 11/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 125,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320801344 | 4.1.2024 | Benzín 11/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 49,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200231395 | 4.1.2024 | nájom a energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 920,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2301305 | 4.1.2024 | Kontrola a čistenie komínov - MsÚ, ŠH, AFC | KOMÍNSYSTÉM s.r.o. | 34099301 | 93,60 EUR |