Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 223078902 3.11.2023 Vodné, stočné, zrážky - 17.8.-17.9.2023 - MsÚ 1 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  216,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100225 3.11.2023 Obed, večera, občerstvenie členov OVK - Voľby do NR SR 2023 GASTRO GROUP s.r.o. 36317969  3 439,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023000122 3.11.2023 Občerstvenie pre kapely - NMJ 2023 SK GASTRO s.r.o. 45298891  562,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320801077 3.11.2023 Benzín, úmývací program, olej 9/2023 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  129,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320801079 3.11.2023 Benzín 9/2023 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  247,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 1023100860 3.11.2023 Výkon zodpovednej osoby - 10/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2317065 3.11.2023 Prenájom optickej siete - 10/2023 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2317064 3.11.2023 Elektronická komunikačná služba - 10/2023 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 902023 3.11.2023 Prenájom auta - Voľby do NR SR 2023 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23332 3.11.2023 Nájom nebytových priestorov za III. štvrťrok 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  114,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 3.11.2023 Telekomunikačné služby - 10/2023 - MsÚ, MsP Orange a.s. Ba 35697270  651,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 233085 3.11.2023 Nákup tonerov Comtec, s.r.o. 36323951  295,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2301001 3.11.2023 Konzultačné a analitycké služby - dokument PHRSR mesta NMnV na roky 2023-2029 Spolupráca pri tvorbe regiónov, obcí a miest - STROM 53178777  9 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23065 3.11.2023 Ubytovanie - Helenine oči Marián Žákovic 30874220  243,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200231178 3.11.2023 Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 10/2023 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  686,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230371 3.11.2023 Počítač s príslušenstvom - ZpS, Poľná Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  803,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 233037 3.11.2023 nájom kopírka Comtec, s.r.o. 36323951  213,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200231167 3.11.2023 nájom+energie Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 920,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 8708128082 3.11.2023 Záloha plynu 10/2023 - MsÚ, ZOS, KD Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  1 381,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16171023 3.11.2023 Pracovné stretnutie pre školské úrady - školenie - Ing. Baginová RVC Michalovce 35532882  205,00 EUR 
Nastavenia cookies