Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 223078902 | 3.11.2023 | Vodné, stočné, zrážky - 17.8.-17.9.2023 - MsÚ 1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 216,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230100225 | 3.11.2023 | Obed, večera, občerstvenie členov OVK - Voľby do NR SR 2023 | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 3 439,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023000122 | 3.11.2023 | Občerstvenie pre kapely - NMJ 2023 | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 562,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320801077 | 3.11.2023 | Benzín, úmývací program, olej 9/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 129,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320801079 | 3.11.2023 | Benzín 9/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 247,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1023100860 | 3.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby - 10/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317065 | 3.11.2023 | Prenájom optickej siete - 10/2023 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317064 | 3.11.2023 | Elektronická komunikačná služba - 10/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 902023 | 3.11.2023 | Prenájom auta - Voľby do NR SR 2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23332 | 3.11.2023 | Nájom nebytových priestorov za III. štvrťrok 2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 114,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 3.11.2023 | Telekomunikačné služby - 10/2023 - MsÚ, MsP | Orange a.s. Ba | 35697270 | 651,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 233085 | 3.11.2023 | Nákup tonerov | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 295,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2301001 | 3.11.2023 | Konzultačné a analitycké služby - dokument PHRSR mesta NMnV na roky 2023-2029 | Spolupráca pri tvorbe regiónov, obcí a miest - STROM | 53178777 | 9 900,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23065 | 3.11.2023 | Ubytovanie - Helenine oči | Marián Žákovic | 30874220 | 243,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200231178 | 3.11.2023 | Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 10/2023 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 686,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230371 | 3.11.2023 | Počítač s príslušenstvom - ZpS, Poľná | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 803,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 233037 | 3.11.2023 | nájom kopírka | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 213,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200231167 | 3.11.2023 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 920,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8708128082 | 3.11.2023 | Záloha plynu 10/2023 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 381,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16171023 | 3.11.2023 | Pracovné stretnutie pre školské úrady - školenie - Ing. Baginová | RVC Michalovce | 35532882 | 205,00 EUR |