Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2013195 | 15.10.2013 | Objednávka vlajky SR pre voľby do VÚC 2013. | Janette Hašáková - tt | 40270998 | 45,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013197 | 17.10.2013 | dodávka a montáž uspornej prevádzky systému vykurovania s možnosťou regulácie požadovanej... | Techklima s.r.o. | 36312363 | 1 076,93 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013196 | 17.10.2013 | Nákup a montáž pisoárov | IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213393 | 17.10.2013 | Tlač ERRÁTA | Tising s.r.o. | 31430937 | 69,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13090094 | 17.10.2013 | Protipožiarna prehliadka | FIREX Slovakia s.r.o. | 36325155 | 188,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7309690589 | 17.10.2013 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 912013 | 17.10.2013 | Ozvučenie - polícia deťom | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 314122013 | 17.10.2013 | Bežné výdavky - 10/2013 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130499 | 17.10.2013 | Prefakturácia studenej vody - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 83,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5913055635 | 17.10.2013 | Zbierka zákonov 2013 - 4. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 80,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8022013 | 17.10.2013 | Bežné výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 115 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 139034803 | 17.10.2013 | Toaletné kabíny - NMJ 2013 | TOI TOI DIXI s.r.o. | 36383074 | 478,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013015 | 17.10.2013 | geometrický plán bydovy - "Dom záhradkárov" | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | 43580718 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013007 | 17.10.2013 | Vytýčenie inžinierskych sietí - Dubčekova | Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária | 11976454 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13223 | 17.10.2013 | Zaplechovanie stropu - Športová hala | Pemanex s.r.o. | 36344052 | 2 797,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3039028838 | 17.10.2013 | Stravné lístky - MsP, MsÚ, Útulok, Matrika, ZOS | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5 379,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2006201304 | 17.10.2013 | čistenie medzi priestoru stropu - športová hala | Športovo Outdoorový Klub BECKOV | 42140552 | 2 476,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013087_ | 17.10.2013 | Práce a dodávky - Dom dôchodcov | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 9 324,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2102013 | 17.10.2013 | Poskytovanie soc. služieb - 9/2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10 027,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130084 | 17.10.2013 | Pohár primátora mesta | TROFANS - Daniel Pavlovič | 33486000 | 16,54 EUR |