| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013195 |
15.10.2013 |
Objednávka vlajky SR pre voľby do VÚC 2013. |
Janette Hašáková - tt |
40270998 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013197 |
17.10.2013 |
dodávka a montáž uspornej prevádzky systému vykurovania s možnosťou regulácie požadovanej... |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1 076,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013196 |
17.10.2013 |
Nákup a montáž pisoárov |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213393 |
17.10.2013 |
Tlač ERRÁTA |
Tising s.r.o. |
31430937 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13090094 |
17.10.2013 |
Protipožiarna prehliadka |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
188,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7309690589 |
17.10.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912013 |
17.10.2013 |
Ozvučenie - polícia deťom |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314122013 |
17.10.2013 |
Bežné výdavky - 10/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130499 |
17.10.2013 |
Prefakturácia studenej vody - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
83,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5913055635 |
17.10.2013 |
Zbierka zákonov 2013 - 4. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8022013 |
17.10.2013 |
Bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
115 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139034803 |
17.10.2013 |
Toaletné kabíny - NMJ 2013 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
478,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013015 |
17.10.2013 |
geometrický plán bydovy - "Dom záhradkárov" |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013007 |
17.10.2013 |
Vytýčenie inžinierskych sietí - Dubčekova |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13223 |
17.10.2013 |
Zaplechovanie stropu - Športová hala |
Pemanex s.r.o. |
36344052 |
2 797,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039028838 |
17.10.2013 |
Stravné lístky - MsP, MsÚ, Útulok, Matrika, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5 379,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006201304 |
17.10.2013 |
čistenie medzi priestoru stropu - športová hala |
Športovo Outdoorový Klub BECKOV |
42140552 |
2 476,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013087_ |
17.10.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
9 324,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102013 |
17.10.2013 |
Poskytovanie soc. služieb - 9/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 027,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130084 |
17.10.2013 |
Pohár primátora mesta |
TROFANS - Daniel Pavlovič |
33486000 |
16,54 EUR |