| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140331 |
3.7.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
414,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140108 |
3.7.2014 |
Odmena komisionára - 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140328 |
3.7.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 105,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140106 |
3.7.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
407,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140107 |
3.7.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 704,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140109 |
3.7.2014 |
Odmena komisionára - 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140327 |
3.7.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 994,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714060877 |
3.7.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu 19.2.2014 do 10.6.2014 - MsU |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
387,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5322014 |
3.7.2014 |
Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140061 |
3.7.2014 |
Pracovné náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
498,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182014 |
3.7.2014 |
Čistenie a kontrola komínového telesa - ZOS, AFC, MsU, ŠH |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
182,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6140308 |
3.7.2014 |
Preprava autobusom NMnV -Lednice a späť - KD |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2141117801 |
3.7.2014 |
Autorská odmena - Deň mesta 2014 |
SOZA |
178454 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7405742848 |
3.7.2014 |
Telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014031_ |
3.7.2014 |
Vypracovanie a vykonanie Bezpečnostnej politiky - MsU |
wanet s.r.o. |
36049239 |
1 910,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
34/2014/OFIS |
3.7.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Street ART.... |
Občianske združenie YES! |
42 280 001 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014130 |
4.7.2014 |
Posúdenie technológie práčovne + VZT a MaR, Úradná skúška elektrického zariadenia,... |
Technická inšpekcia a.s., pracovisko Nitra |
36653004 |
684,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014131 |
4.7.2014 |
Dodávka a montáž napojenia odvodu horúceho vzduchu od žehliča a žehliaceho lisu v práčovni... |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1 076,04 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
9/2014/OV |
4.7.2014 |
Rekonštrukcia chodníka na ul. Dukelská Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
29 916,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014 |
5.7.2014 |
zhotovenie obrubníkov a odvodnenie časti ulice Trenčianskej |
Profi-NETWORK s.r.o. |
36299448 |
6 497,89 EUR |