Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2841000092 | 13.2.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 61,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000077 | 13.2.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 81,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200120137 | 13.2.2012 | užívanie nebytového priestoru 2/2012 - KD | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0078726171 | 13.2.2012 | telekomunikačné služby - MsÚ | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 118,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22012 | 13.2.2012 | dotácia na bežné výdavky r. 2012 | Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 25 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7002012 | 13.2.2012 | transfer na bežné výdavky r. 2012 | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 115 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12040 | 13.2.2012 | natural 95 - MsÚ | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 75,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 13.2.2012 | telekomunikačné služby - MsÚ | Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 97,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012005 | 13.2.2012 | príspevok TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 260,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90091181 | 13.2.2012 | prevádzkovanie služby PCO - 1/2012 | Slovak Telekom | 35763469 | 314,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41200011 | 13.2.2012 | prenájom toaletnej kabíny (akcia - potravinová pomoc) | TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 79,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012002 | 13.2.2012 | prenájom optickej siete pre 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa - MsP | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1 303,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012029 | 13.2.2012 | obedy 1/2012: MsÚ, MsP | Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na | 00159158 | 242,89 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012002 | 16.2.2012 | Nákup publikácie Nakladanie s majetkom obce vo vzoroch | SOTAC, s.r.o. | 36 189 855 | 78,00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | Dodatok č. 1 | 17.2.2012 | dodávka prác - vstup do paneláka a rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty | TRIM s.r.o. | 31597076 | 17 581,20 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 1/2012/OPSM | 17.2.2012 | odpredaj bytu č. 13, na 4. podlaží bytového domu súpisné číslo 1984, na ulici Považská,... | Marek Krchnavý | 22 550,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012004 | 20.2.2012 | Objednávka kopírovacieho papiera | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 1 382,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012002 | 20.2.2012 | oprava svietidiel a žiaroviek - MsÚ | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 50,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7217418259 | 20.2.2012 | odber zemného plynu 2/2012: MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 874,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7416299157 | 20.2.2012 | elektrická energia 2/2012 - ZV | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20,60 EUR |