| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014046 |
28.3.2014 |
DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 862,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014047 |
31.3.2014 |
Prekonfigurovanie Mail servera Kerio Connect , nastavenie smerovaní a dokúpenie licencií |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
564,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014048 |
4.4.2014 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie ku realizácii stavby: Rozšírenie rozvodu NN na ulici... |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
36308862 |
333,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014049 |
4.4.2014 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie ku realizácii stavby: Zakabelizovanie vzdušného rozvodu... |
ELPROMONT Trenčín, s.r.o. |
36838641 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014050 |
1.4.2014 |
Výmena pneumatík |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014051 |
2.4.2014 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1 608,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140514 |
5.8.2014 |
Toner čierny - MsU |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140516 |
3.7.2014 |
Kamerový systém - Domov dôchodcov, Ul. Fraňa Kráľa |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
4 617,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014052 |
2.4.2014 |
Objednávka pracovných rukavíc a PE vriec na odpad |
Leja - SK, s. s r.o. |
44211881 |
83,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014052_ |
5.6.2014 |
Práce a dodávky mimo rozpočet - Domov dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
122 557,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014053 |
4.4.2014 |
Rekonštrukcia chodníka na ulici Hollého v Novom Meste nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35 779,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014054 |
4.4.2014 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie ku realizácii stavby: Verejné osvetlenie ulice F. Kráľa... |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
36308862 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014054_ |
20.10.2014 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
194 803,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014055 |
2.4.2014 |
natáčanie a vyhotovenie videozáznamu z FAJ 2014 |
Video desing - Ivan Popelár |
34488979 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014055_ |
20.10.2014 |
Rek.chod.Podkostolie - vykonané práce |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
34 682,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014056 |
25.4.2014 |
Predprojektové polohopisné a výškové zameranie územia v okolí stavby: „Rekonštrukcia... |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
985,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014056 |
12.1.2015 |
Dodávka a montáž + program telekomunikač. zariadenia - Zariadenie pre seniorov |
Telecom - Peter Súčan |
34493255 |
2 985,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014057 |
3.4.2014 |
plagát |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
611,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014058 |
3.4.2014 |
Objednávka revízie plynových a tlakových zariadení podľa zmluvy |
REGAS, s. s r.o. |
46350314 |
816,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014058 |
18.7.2014 |
Voda, stočné, voda z povrchu od 19.2. do 10.6.2014 - MsU |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
110,54 EUR |