| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201403326 |
17.12.2013 |
My Trenčianske - KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014034 |
3.7.2014 |
Rekonštrukcia chodníka - Dibrovova ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
31 930,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201403512 |
17.12.2013 |
My Trenčianske - MsU |
Petit Press a.s. |
35790253 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014036 |
12.3.2014 |
BAGETY |
STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. |
45452628 |
153,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014037 |
14.3.2014 |
Dodávka a montáž stojanu na bicykle s povrchovou úpravou(základný náter + vrchný náter... |
JASEK s.r.o. |
00612219 |
215,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014038 |
14.3.2014 |
Projekt VO -ul.Trenčianska |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
36308862 |
667,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014038_ |
8.12.2014 |
Siete proti hmyzu - Zariadenie pre seniorov |
Udvorka Peter - NIMESK |
43074413 |
2 698,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014039 |
20.3.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Sasinkova a Jesenského v Novom Meste nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
15 754,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014039_ |
5.11.2014 |
Oprava vozidla a výmena pneumatík - služobná Fabia combi MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
346,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014040 |
18.3.2014 |
Vyhotovenie projektu |
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014040 |
5.8.2014 |
Rekonštrukcia chodníka - Dukelská ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35 903,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014041 |
18.3.2014 |
Vyhotovenie projektu |
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014041_ |
18.7.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Dibrovova ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
4 058,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014042 |
18.3.2014 |
náplne do tlačiarne |
RENOT SK |
44389990 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014042_ |
18.7.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov na Ul. Hollého |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
1 128,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014043 |
20.3.2014 |
Čistenie a výmenu spotrebného materiálu v kopírovacom stroji Toshiba e-Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
641,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014044 |
27.3.2014 |
Objednávka materiálu pre OVK vo Voľbe prezidenta SR 2014, 2.kolo |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
74,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014044_ |
8.12.2014 |
Výmena pneumatík, doplnenie oleja a kvapaliny - MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
48,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014045 |
31.3.2014 |
Nákup drevín - okolie Nemocnice s poliklinikou, Ulica M.R. Štefánika |
Ján REMIŠ - Semper Decor |
31 856 411 |
1 672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014045_ |
10.3.2014 |
Obedy 1/2014 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
162,14 EUR |