| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014018 |
18.8.2014 |
Elektronická komunikačná služba 8/2014 - MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014019 |
25.2.2014 |
Predprojektové polohopisné a výškové zameranie územia v okolí stavby: „Bytový dom... |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
1 145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
6.10.2014 |
Prenájom optickej siete 9/2014 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140192 |
4.9.2014 |
Ročná aktualizácia Kerio Control - MsU |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
724,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014020 |
25.2.2014 |
Montáž chodníka zo zámkovej dlažby o výmere 1000 m2 na ulici Športovej v Novom Meste nad... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
35 877,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014020 |
6.10.2014 |
Elektronická komunikačná služba 9/2014 - MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140205 |
18.6.2014 |
Náplne do tlačiarní - MsU |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
2 083,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014021 |
5.3.2014 |
Dodávka 120 ks lavičiek pre stavbu: „Rekonštrukcia parkov s nákupom a osadením mobiliáru“... |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
16 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140210 |
4.4.2014 |
Toner R HP CE255X - MsU |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140214 |
3.7.2014 |
Tlačiareň - HP Laser Jet Pro 400 MFP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
570,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014021_ |
5.6.2014 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia strechy bývalej sýpky na Ul. Komenského |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
31 259,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014021_ |
20.10.2014 |
Dodávka a montáž IP kamery - online web kamera z námestia |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
976,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014022 |
13.3.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Čachtická a Benkova v Novom Meste nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
34 289,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014022_ |
20.10.2014 |
Prenájom optickej siete 10/2014 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014023 |
26.2.2014 |
Výroba tabule s menom a podpisom Evy Kristínovej k podujatiu Kvet Tálie 2014 |
ZLATOKOV SK, a.s. |
36318370 |
103,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014023_ |
20.10.2014 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2014 - MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014024 |
28.2.2014 |
DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5 015,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014024 |
17.11.2014 |
Prenájom optickej siete 11/2014 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201402428 |
17.12.2013 |
týždenník SME - MsU, KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
171,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014025 |
4.3.2014 |
Vlajky SR - Voľba prezidenta SR - 2014. |
Janette Hašáková - tt |
40270998 |
120,00 EUR |