| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052353977 |
2.10.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 8/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 708,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052360700 |
3.11.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 9/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 654,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052367847 |
4.12.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 10/2023 - MsÚ, Útulok, ZOS, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 005,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052375006 |
4.1.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 11/2023 - MsÚ, Útulok, ZOS, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 076,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052381529 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 12/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 710,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052381529 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 12/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 710,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052384252 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-323,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052384252 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-323,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052384783 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
67,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052384783 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
67,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400164 |
5.2.2024 |
Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2 735,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400164 |
5.2.2024 |
Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2 735,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400689 |
4.3.2024 |
Záloha elektriky 2/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD,sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2 735,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401234 |
3.4.2024 |
Záloha elektriky 3/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, J. Kollára, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2 735,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401800 |
3.5.2024 |
Záloha elektriny - 4/2024 - Štúrová 1, KD |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
24,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052402365 |
4.6.2024 |
Záloha elektriny 5/2024 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska, KD |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
26,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052402933 |
2.7.2024 |
Záloha elektriny 6/2024 - KD, kamery Ul. Štúrova 1 a Odborárska 1 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
26,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1053154355 |
3.6.2013 |
Telekomunikačné služby - 4/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
27,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1054622087 |
2.7.2013 |
Telekominikačné služby 5/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
23,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10561 |
27.1.2011 |
Dofaktúrovanie za spotrebu elektr. energie, vody a plynu za 4.štvrťrok 2010 |
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
247,70 EUR |