Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1052353977 2.10.2023 Vyúčtovanie elektriky 8/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1 708,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052360700 3.11.2023 Vyúčtovanie elektriky 9/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1 654,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052367847 4.12.2023 Vyúčtovanie elektriky 10/2023 - MsÚ, Útulok, ZOS, sýpka, sobáška MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  2 005,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052375006 4.1.2024 Vyúčtovanie elektriky 11/2023 - MsÚ, Útulok, ZOS, sýpka, sobáška MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  3 076,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052381529 5.2.2024 Vyúčtovanie elektriky 12/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  3 710,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052381529 5.2.2024 Vyúčtovanie elektriky 12/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  3 710,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052384252 5.2.2024 Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZV, KD MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  -323,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052384252 5.2.2024 Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZV, KD MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  -323,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052384783 5.2.2024 Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  67,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052384783 5.2.2024 Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  67,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052400164 5.2.2024 Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška Encare, s.r.o. 52302555  2 735,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052400164 5.2.2024 Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška Encare, s.r.o. 52302555  2 735,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052400689 4.3.2024 Záloha elektriky 2/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD,sýpka, sobáška Encare, s.r.o. 52302555  2 735,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052401234 3.4.2024 Záloha elektriky 3/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, J. Kollára, KD, sýpka, sobáška Encare, s.r.o. 52302555  2 735,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052401800 3.5.2024 Záloha elektriny - 4/2024 - Štúrová 1, KD Encare, s.r.o. 52302555  24,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052402365 4.6.2024 Záloha elektriny 5/2024 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska, KD Encare, s.r.o. 52302555  26,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052402933 2.7.2024 Záloha elektriny 6/2024 - KD, kamery Ul. Štúrova 1 a Odborárska 1 Encare, s.r.o. 52302555  26,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1053154355 3.6.2013 Telekomunikačné služby - 4/2013 - MsÚ Telefónica Slovakia s.r.o. 35848863  27,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 1054622087 2.7.2013 Telekominikačné služby 5/2013 - MsÚ Telefónica Slovakia s.r.o. 35848863  23,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 10561 27.1.2011 Dofaktúrovanie za spotrebu elektr. energie, vody a plynu za 4.štvrťrok 2010 Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me 00893111  247,70 EUR 
Nastavenia cookies