| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401275 |
3.4.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - ZV |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
-2,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401402 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie elektriny - 3/2024 - MsÚ, Útulok, sobáška, J. Kollára 12, sýpka |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
-346,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401876 |
4.6.2024 |
Vyúčtovanie elektriny 4/2024 - MsÚ, sýpka, J. Kollára, Útulok, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
1 847,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062402773 |
2.7.2024 |
Vyúčtovanie elektriny 5/2024 - MsÚ, Útulok, J. Kollára 12, sýpka, sobáška, |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
1 671,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062594905 |
3.12.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
44,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1064201679 |
3.1.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
48,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1065933987 |
4.2.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
30,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10672012 |
17.10.2012 |
Kapitálové výdavky - prídlažba, káble, beton - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1067570665 |
10.3.2014 |
telekomunikačné služby 1/2014 - MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
23,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10682012 |
17.10.2012 |
Bežné výdavky - presun príspevku z Recyklačného fondu za vytriedené komodity - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15 835,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10692699 |
12.1.2015 |
Výdajný ohrevný vozík - Zariadenie pre seniorov |
Fimabo spol. s.r.o. |
31433979 |
1 272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10692793 |
12.1.2015 |
Dodanie nerezového stola na prepravu zosnulých - ZpS |
Fimabo spol. s.r.o. |
31433979 |
479,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1069379720 |
4.4.2014 |
telekomunikačné služby 2/2014- MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
28,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
107017 |
15.1.2018 |
Poskytnutie bazéna - 9/2017 až 11/2017 |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
161403 |
4 025,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
27.1.2012 |
telekomunikačné služby 1/2012 - MsÚ |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
13.2.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
15.3.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012 - MsÚ |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
27.4.2012 |
telekomunikačné poplatky 4/20212 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.5.2012 |
telekomunikačné služby 5/2012 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.5.2012 |
IP telefóny
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
234,68 EUR |